外貿(mào)出口企業(yè)通常需要繳納印花稅,特別是對于購銷合同,需要按照合同金額的一定比例繳納印花稅。然而,在特定情況下,印花稅是可以免征的。 首先,針對您提到的在上海自貿(mào)試驗區(qū)及臨港新片區(qū)試點離岸貿(mào)易印花稅優(yōu)惠政策,自2024年4月1日起至2025年3月31日,對注冊登記在這兩個區(qū)域內(nèi)的企業(yè)開展離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)書立的買賣合同,免征印花稅。這里的“買賣合同免征印花稅”指的是雙方都免,包括非居民企業(yè)。但請注意,這一政策僅限于買賣合同,其他印花稅應(yīng)稅合同并不在此列

老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,是不是一年下來的開票總金額也要交印花稅?今天外賬說扣了3千多的印花稅,他是按開票金額就是合同金額算的吧?
老師,印花稅零售煙酒要繳納的情況下,我只看到一項符合就是購銷合同,也就是順零售不用交印花稅,如果涉及到簽訂有合同才交對吧。老師
私立醫(yī)院印花稅怎么計算,購入藥品不含稅銷售額?那給患者開藥的還需要交印花稅嗎?辦公采購的辦公用品需要交印花稅嗎?
在供應(yīng)商沒給開發(fā)票的情況下,我們先開了發(fā)票,不知道供應(yīng)商這塊印花稅怎么交,能先不交供應(yīng)商這塊的印花稅嗎?還需要估計著交這塊印花稅嗎?
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費用,但是我們公司在報稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當?shù)囟愂兆鳇c貢獻,物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進銷存的進貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風險嗎?(樸老師)