您好,是3年過渡,就是2024.7.1前成立公司在2032.6.30前實繳就可以了 為了落實《公司法》修訂后,注冊資金實繳期限問題,市場監(jiān)督管理總局起草了注冊資金的管理制度意見稿。意見稿里,設(shè)置了已經(jīng)存在的有限公司,給予了三年的過渡期。在新的《公司法》出臺前設(shè)立的公司,設(shè)置三年的過渡期。在過渡期內(nèi)需要將出資時間調(diào)整在五年內(nèi)。過渡期是2024年7月1日到2027年6月30日。出資時間調(diào)整在過渡期五年內(nèi),也就是在2032年6月30日前完成出資即可。股份有限公司可以在2027年6月30日前繳足認購股份的股款。

嗯,老師您好,我想問一下,嗯,就是說你看我們的公司剛成立是吧,嗯,前期就是說沒有還沒有什么收入,嗯,但是呢我就是說嗯我前期的話沒有收入,但是我每個月呃給一個員工開工資的話,這樣的話合理嗎?說得過去嗎?工資的話肯定是每個月差不多5000
老師你好,我想問一下,嗯是這種情況你看就是那個公司的對公賬戶上,然后,嗯就是法人借了,厄公司2萬塊錢存到了對公賬戶上,那么法人可不可以借給公司嗯現(xiàn)金呢?就是紙幣這些的一般借多少錢合適或者說不能超多少?
唉,老師你好,我想問一下,就是說嗯,比如說我們公司的員工,嗯,比如說公司的員工a和b,嗯,然后然后平時公司報銷跑業(yè)務(wù)的時候都是法人和股東來報銷這個這個錢,然后對公賬戶一般都是轉(zhuǎn)給法人和股東,法人和股東不是公司員工a和b,這樣可以嗎?這樣報銷可以嗎?
老師你好,我想問一下就是說嗯,比如說我們公司呃購進嗯設(shè)備了,但是就是說這個設(shè)備它沒有嗯成本票,嗯,然后我們就讓對方給我們開收據(jù),然后就是這個收據(jù),他這個上面寫的收款方,如果不是公司,他們公司不給我們蓋公司的章,如果說款方寫成個人可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分數(shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師你好,我們公司是嗯20就是2017年成立的,注冊資金是500萬,嗯,然后如果說我們要是就是不動他的話,假如說這個注冊資金不動的話,嗯,我也不降低我2027年之前我也不降低注冊資金,我直接在2032年,比如說比如說在2031年吧,然后直接降資,然后視角到位,就是說這一年把它全辦完行嗎?2031年
您好,可以的呢,減資沒有時間規(guī)定的
好的老師,就是我減脂完了之后在2032年嗯之前給他時效到位就行了,對吧?
您好,是的,是這么理解的哦
減少資本
實繳到位
您好,是的,我能看懂的,都是財務(wù)人