您好,是3年過渡,就是2024.7.1前成立公司在2032.6.30前實繳就可以了 為了落實《公司法》修訂后,注冊資金實繳期限問題,市場監(jiān)督管理總局起草了注冊資金的管理制度意見稿。意見稿里,設(shè)置了已經(jīng)存在的有限公司,給予了三年的過渡期。在新的《公司法》出臺前設(shè)立的公司,設(shè)置三年的過渡期。在過渡期內(nèi)需要將出資時間調(diào)整在五年內(nèi)。過渡期是2024年7月1日到2027年6月30日。出資時間調(diào)整在過渡期五年內(nèi),也就是在2032年6月30日前完成出資即可。股份有限公司可以在2027年6月30日前繳足認購股份的股款。
嗯,老師您好,我想問一下,嗯,就是說你看我們的公司剛成立是吧,嗯,前期就是說沒有還沒有什么收入,嗯,但是呢我就是說嗯我前期的話沒有收入,但是我每個月呃給一個員工開工資的話,這樣的話合理嗎?說得過去嗎?工資的話肯定是每個月差不多5000
老師你好,我想問一下,嗯是這種情況你看就是那個公司的對公賬戶上,然后,嗯就是法人借了,厄公司2萬塊錢存到了對公賬戶上,那么法人可不可以借給公司嗯現(xiàn)金呢?就是紙幣這些的一般借多少錢合適或者說不能超多少?
唉,老師你好,我想問一下,就是說嗯,比如說我們公司的員工,嗯,比如說公司的員工a和b,嗯,然后然后平時公司報銷跑業(yè)務(wù)的時候都是法人和股東來報銷這個這個錢,然后對公賬戶一般都是轉(zhuǎn)給法人和股東,法人和股東不是公司員工a和b,這樣可以嗎?這樣報銷可以嗎?
老師你好,我想問一下就是說嗯,比如說我們公司呃購進嗯設(shè)備了,但是就是說這個設(shè)備它沒有嗯成本票,嗯,然后我們就讓對方給我們開收據(jù),然后就是這個收據(jù),他這個上面寫的收款方,如果不是公司,他們公司不給我們蓋公司的章,如果說款方寫成個人可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分數(shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
老師你好,我們公司是嗯20就是2017年成立的,注冊資金是500萬,嗯,然后如果說我們要是就是不動他的話,假如說這個注冊資金不動的話,嗯,我也不降低我2027年之前我也不降低注冊資金,我直接在2032年,比如說比如說在2031年吧,然后直接降資,然后視角到位,就是說這一年把它全辦完行嗎?2031年
您好,可以的呢,減資沒有時間規(guī)定的
好的老師,就是我減脂完了之后在2032年嗯之前給他時效到位就行了,對吧?
您好,是的,是這么理解的哦
減少資本
實繳到位
您好,是的,我能看懂的,都是財務(wù)人