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老師專票電子稅務(wù)局做不抵扣勾選,會計(jì)賬務(wù)處理做借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理對嗎

2024-05-12 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-12 09:56

不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接全額計(jì)入長期待攤費(fèi)用

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 09:58

老師有前年 去年的進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在做調(diào)賬處理做借長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-12 09:59

去年做了進(jìn)項(xiàng)稅,今年做不抵扣勾選就是那樣做

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 10:03

會計(jì)做賬了不用調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-12 10:07

你可以補(bǔ)攤銷以前年度少攤銷的費(fèi)用

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 10:20

老師還在籌備期

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齊紅老師 解答 2024-05-12 10:20

那么就直接轉(zhuǎn)入長期待攤就行

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不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接全額計(jì)入長期待攤費(fèi)用
2024-05-12
你好,金額是對的,科目應(yīng)該用“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2022-05-16
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
你好,借:應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待抵扣貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-06-12
你好同學(xué),可以的,這樣做是可以的。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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