你好,具體是什么問題呀
公司貸款購入了一臺車。 收到了購車和服務(wù)費發(fā)票 現(xiàn)金支付了購置稅 。預(yù)付了一部分費用 剩下部分貸款。分錄 借固定資產(chǎn)(服務(wù)費、購置稅、車價) 增值稅進項 貸:銀行存款(部分車款) 庫存現(xiàn)金(購置稅) 長期借款(車貸款部分)分錄對嗎。每個月付給4S店 貸款金額加利息是3800 這個分錄怎么做。
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對嗎
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯(lián)機械設(shè)備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款(每一題的憑證,還有記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯(lián)機械設(shè)備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款(每一題的憑證,和記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯(lián)機械設(shè)備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款每一題的憑證和記賬類別
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
這個分錄對不對 老師
是不是這樣做的
你好,看了下,這么做分錄可以的呀
還有每月利息分錄 是不是 借長期借款-車輛貸 借應(yīng)付利息 貸銀行存款
到底是進長期應(yīng)付款 還是 長期借款
你好??長期借款的哈
加油,等你的好評哦