您好 請問貨幣資金是老板出資的嗎
老師好,請問一下半路接賬,我該如何去取數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)???不懂怎么操作,數(shù)據(jù)很少,不懂怎么錄入。使用軟件是金蝶賬無憂,有可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下的怎么建立期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
請問老師我的金蝶期初數(shù)據(jù)錄入沒有年初數(shù)據(jù),只有累計和期初,這個期初是不是就錄入5月初數(shù)據(jù)
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務(wù)軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導(dǎo)致試算不平衡,應(yīng)該怎么辦啊
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
不是是上期余額,沒有其他數(shù)據(jù),就只有現(xiàn)金和銀行存款余額
不知道怎樣做入進(jìn)去
上期余額 對應(yīng)根據(jù)什么產(chǎn)生的呢? 法人出資的 還是收到貨款 還是借款? 總是有來源的 對吧
就是經(jīng)營所得的余額
那資產(chǎn)負(fù)債表右邊可以計入利潤分配-未分配利潤
唉不知道哦
那要知道什么原因產(chǎn)生的 對應(yīng)才好填數(shù)據(jù)啊 不然填了也不對的