那你當(dāng)時納稅調(diào)增了嗎?納稅調(diào)增了的話,不影響。如果是虛增的,你賬上借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤紅沖了就行。

老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對吧老師
老師 我們20年12月末 一個供應(yīng)商的預(yù)付賬款借方余額是31335.96,2021年會計做了借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款 31335.96,余額平了,請問做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎?
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒有發(fā)票的,也沒有付款的,2023年做匯算清繳的時候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
老師,請問22年底暫估了一筆成本,暫估時的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票,分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目,會不會有影響
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
個人獨資企業(yè)享受6稅二費減免政策嗎?印花稅,耕地占用稅減半征收??
建筑行業(yè)同省不同市的需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)成本憑證后面需要付成本明細(xì)嗎?還是產(chǎn)品有進(jìn)銷存就行了?
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
你好,劉艷紅老師,代賬,之前做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,一直是掛的往來,我接手之后,對沖下,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,不用管他之前是怎么做,可以嗎?
公司為了招待客戶購買禮品比如水果、餅干、酒水贈送給客戶要視同銷售嗎
這題為啥加兩次11.11元?加2次27.78元? 稅收饒讓不懂、老師
你好,公戶有正當(dāng)理由轉(zhuǎn)賬到美國賬戶,做賬分錄和國內(nèi)轉(zhuǎn)賬一樣的做法嗎,會不會多什么手續(xù)、步驟
員工到公司拉貨未付給公司貨款3000,直接從工資扣貨款,現(xiàn)在工資6000—3000,實發(fā)工資3000,怎么做會計分錄?
郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月底,做什么科目
如果2023年匯繳清算調(diào)增了就沒影響是不?暫估也需要憑證的吧?我想知道虛增暫估想到達(dá)一個什么目的。
你好對的 會計利潤準(zhǔn)確