你好,如果你們有工資的話就有問題,這里的應(yīng)稅項應(yīng)該是工資。
老師問一下工會籌備金是每個月都要申報嗎?
老師您好,我有個問題,員工7月份第一次申報2021年個稅,計算時累計專項扣除是扣5000*7=35000嗎?這位員工1-5月沒有申報過個稅,6月零申報
老師好,請教個問題,工會籌備金是按個稅系統(tǒng)申報的1-3月工資總額申報,還是按實際1-3工資表金額申報,求解答
老師 您好 工會籌備金是工會經(jīng)費么 那按季申報的話 是計提工資(扣社保公積金個稅前)*2%么 謝謝
老師您好,我印花稅前2年報錯了一直都是零申報,怎么辦,直接補申報可以么,補申報了稅務(wù)局會不會查?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
一個月的工資嗎,我看還有減除項,還有速算扣除數(shù),這個都依據(jù)的是啥
你好,減除項是靈沒有按月申報的,就是一個月的工資。
那速算扣除數(shù)是多少,怎么填寫
沒有扣除的,這里稅率就是2%。
那我每月可以少交嗎,我每月應(yīng)稅額只寫10000,這樣可以嗎
可以的,這個你們自己決定,但是風險也是你們自己承擔。
老師,這個目前查的嚴嗎,是不是比零申報好一點?
你好,嚴格 比0申報是好,但是也是有少交稅款的風險。