您好,稅務(wù)局是專家呀,不用翻賬,先是寫一個文檔,很多疑點,企業(yè)自查,然后讓財務(wù)把賬套導(dǎo)過去,覺得有疑問,把憑證送到稅務(wù)局(這是真的,我送過2次),然后補稅,報告 ,只要查賬,沒有不補稅的
老師,請問我們是工程類的小規(guī)模公司,想問下如果注銷稅務(wù)的話,什么情況下會來查賬
老師,我們是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,當(dāng)月提供的勞務(wù)對方公司幾個月后才能核算出給我們多少錢,核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票,像這種情況該怎么做賬務(wù)處理
老師,公司新成立1個多月,電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務(wù)是分開的,我是稅務(wù),那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務(wù)局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
老師,我們應(yīng)繳納的增值稅比稅務(wù)局實際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計提,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們應(yīng)繳納的增值稅比稅務(wù)局實際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計提,怎么做賬務(wù)處理
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
你說財務(wù)會計都是這些專家編制的嗎?他們不用查賬。就知道我們企業(yè)啥情況呢?
您好,大數(shù)據(jù)呀,當(dāng)?shù)仄叫杏衅骄愗?,我們一直在平均以下,必有妖,查賬就有大概率
他們會看一本本憑證,一張張分錄嗎
您好,不會的,沒有這個空,只抓大的,能補稅就行,
只抓大的啥意思
您好,他有證據(jù)我們隱藏收入,就企業(yè)自已查,自已說隱藏了多少,他們自已有個底這次要補多少稅比如,企業(yè)主動補了,就不細查,沒有達到要求往死里查,邊邊角角查的,私卡都查, 今天太晚了,睡覺了,晚安
稅務(wù)局的人都是國家的人嗎
您好,是的,是這么理解哦