您好,可以的哦,我們申報是正負相減的金額
小規(guī)模納稅人,10月開具3個點專票1萬,紅沖1個點專票5000元,本期應納稅額正數(shù),本期應納稅減征額為負數(shù),請問怎么申報增值稅?
小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
3月份的專票是1個點,開錯了,4月份紅沖,重新開,還能開1個點嗎
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票,可是不能開1個點的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報稅的時候是按3個點交的稅,那我4月分做賬做1個點的,還是3個點的,
老師,個體工商戶,1季度開了70萬的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬元發(fā)票,請問這紅沖的10萬元怎么報稅呀
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風險?
不是稅立不一樣不能減
您好,從來沒有這個文件規(guī)定哦,您實際開票來申報(紅是負數(shù))
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當月總收入
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當月總收入,是的
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍票減紅票的稅額
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
稅立不一樣減收入
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個文件確實沒有,但我們工作中就是這樣申報的
不對哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個稅率不一樣
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計算的,不少交的
你舉個例子,我沒明白
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍票206? (假設(shè)本月還有其他藍票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當然這個申報后臺可能會提示錯誤申報不了,咱就得帶上紅票和藍票去稅務(wù)大廳申報 紅沖跨年的專票自已申報也是不成功的,因為系統(tǒng)太死了,他不會繞彎來計算
不是金額錯了,是專票稅率不一樣
產(chǎn)生有稅差
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個肯定要去稅務(wù)大廳申報,過不了
怎么填總金額不變,稅增加
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報