您好,可以的哦,我們申報是正負(fù)相減的金額

小規(guī)模納稅人,10月開具3個點專票1萬,紅沖1個點專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請問怎么申報增值稅?
小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
3月份的專票是1個點,開錯了,4月份紅沖,重新開,還能開1個點嗎
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票,可是不能開1個點的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報稅的時候是按3個點交的稅,那我4月分做賬做1個點的,還是3個點的,
老師,個體工商戶,1季度開了70萬的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬元發(fā)票,請問這紅沖的10萬元怎么報稅呀
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
不是稅立不一樣不能減
您好,從來沒有這個文件規(guī)定哦,您實際開票來申報(紅是負(fù)數(shù))
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當(dāng)月總收入
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當(dāng)月總收入,是的
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍(lán)票減紅票的稅額
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
稅立不一樣減收入
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個文件確實沒有,但我們工作中就是這樣申報的
不對哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個稅率不一樣
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計算的,不少交的
你舉個例子,我沒明白
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票206? (假設(shè)本月還有其他藍(lán)票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當(dāng)然這個申報后臺可能會提示錯誤申報不了,咱就得帶上紅票和藍(lán)票去稅務(wù)大廳申報 紅沖跨年的專票自已申報也是不成功的,因為系統(tǒng)太死了,他不會繞彎來計算
不是金額錯了,是專票稅率不一樣
產(chǎn)生有稅差
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個肯定要去稅務(wù)大廳申報,過不了
怎么填總金額不變,稅增加
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍(lán)票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負(fù)1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報