專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%

現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
季度?開票總額超過30萬,全額?減按1%征收增值稅!,老師,減免的百分之二需要填寫哪個報表
2023年第一季度小規(guī)模納稅人專票加普票累計超過30萬。專票按3%開具。申報納稅時,專票按百分之幾繳納?
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少,按開票稅率繳稅嗎。開普票如果稅率是百分之3,季度超過30萬,是不是要按照百分之1來繳稅
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣???
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
分錄怎么寫啊
開票開1%還是開3%
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入35萬, 應交稅費,應交增值稅35萬*1%, 借應交稅費,應交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款
小規(guī)模開票開1%還是開3%
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入30萬, 應交稅費應交增值稅,30萬*1% 借應交稅費應交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。
你這個第三個分錄什么意思啊
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,發(fā)票開1%的。
你這個是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧
你好對的 是這個意思的
那報稅為何是錄入3%那行再減征2%
因為系統(tǒng)里面默認的就是3% ?應補稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%
借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。 這個分錄后面附什么原始憑證啊
你好 沒有原始憑證的
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥
是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來的你可以按照你自己的經(jīng)驗來講
只能說業(yè)務(wù),沒法說金額 借原材料貸應付賬款8499.12 這個是從東然塑業(yè)有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應付賬款,19620 福安市惠達電子有限公司 從匯達購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應收賬款福安市樂爾康 貸主營業(yè)務(wù)收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對方?jīng)]有給你回款。 借應收賬款,樂爾康貸主營業(yè)務(wù)收入都是負數(shù),這是退貨了,對方退給你們的。 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。
第一個表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個內(nèi)賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計做賬的。
借銀行存款貸其他應收款153257.47。這個是你們替杭州勤謹網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢收回來了 借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應交稅費10871.68。這是銷售給樂爾康確認的收入 借固定資產(chǎn) 應交稅費,應交增值稅進項25309.74 貸應付賬款220000,這個是購買的固定資產(chǎn)沒有支付 借制造費用13680,制造費用2067 貸應付賬款15747 這個是車間發(fā)生的間接費用,水電費。 借有庫存商品, 貸制造費用、勞務(wù)成本。這個是你的商品入庫的,但是他這個分錄不對,應該是借生產(chǎn)成本貸制造費用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
借管理費用、銷售費用、制造費用、 貸應付職工薪酬。這個是計提的工資 這就是根據(jù)部門來的,后勤的管理費用,銷售部門的銷售費用,車間的制造費用。
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來的
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發(fā)給你看 借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應交稅費10871.68 這個可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應交稅費是稅額