借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師6月份開(kāi)的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)8月份重新開(kāi)票,開(kāi)紅字發(fā)票后,6月份我公司開(kāi)給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來(lái)給我們是嗎?新開(kāi)的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
老師,你好,問(wèn)一下1月份開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,已經(jīng)抵扣了,然后開(kāi)具了紅字發(fā)票,那我們作為銷售方,要怎么弄呢?
老師我方是購(gòu)買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開(kāi),在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
對(duì)方上個(gè)月開(kāi)具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個(gè)月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開(kāi)具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項(xiàng)退貨開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方么
公司給寺廟捐贈(zèng)的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進(jìn)項(xiàng)票的成本和進(jìn)賬稅知道,需要算出銷項(xiàng)不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進(jìn)賬發(fā)票8個(gè)點(diǎn),我可以給客戶開(kāi)8個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嘛,還是說(shuō)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問(wèn)可以通過(guò)減資達(dá)到這個(gè)目的嘛
老師,你好,公司收貨款,時(shí)代融單和1%銀行承兌匯票選哪個(gè)劃算呢
老師,月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進(jìn)項(xiàng)如何做分錄
核算委外加工成本,是只核算進(jìn)貨數(shù)量成本嗎?退貨的要不要減掉數(shù)量。比如8月的。
老師你好!有勞務(wù)公司只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在被預(yù)警了,現(xiàn)勞務(wù)公司給包工頭包工包料做工,因此沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎樣與他們解釋這個(gè)情況,老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
那申報(bào)表也需要填轉(zhuǎn)出是吧
是的,在附表2第20行填報(bào)
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要在借方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不需要把那個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)平的
對(duì)方之前正常發(fā)票金額是一張一百多萬(wàn)的,但是紅沖只是里面的一部分金額,那紅沖發(fā)票金額在哪里打印,發(fā)票查詢里面還是之前一百多萬(wàn)的金額,電子發(fā)票
需要對(duì)方發(fā)送那個(gè)發(fā)票給你的,沒(méi)法直接下載
這種截圖行不行
不可以的,需要對(duì)方發(fā)送ofd格式文檔,跟藍(lán)字發(fā)票一樣的