您好,對的,年度的話,還是按照之前的寫的
我公司是建筑咨詢類公司,沒有成本票,自然人代開了58萬的成本票,備注是工程款。但我們4季度營業(yè)收入是50多萬,成本大于收入,申報季度報表時,有財務(wù)風(fēng)險提示?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整成本呢?成本票放到次年入賬還是?
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報?
我們?nèi)ツ晔秦攧?wù)公司給代賬的,當(dāng)時成本票不夠,他們給暫估了30萬的成本,到年底都是掛賬的狀態(tài),導(dǎo)致年底的財務(wù)報表成本大于收入一萬多,我們領(lǐng)導(dǎo)在今年4月的時候補(bǔ)開了29萬的發(fā)票,日期是今年的,年度財務(wù)報表是不是還是按調(diào)整之前的報表填寫,匯算調(diào)整1萬成本
第一個的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當(dāng)月15日稽核比對通過,當(dāng)月沒有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務(wù)以外的投資,個人賬戶來往金額大,每月10萬左右的流水,對公司有什么風(fēng)險嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
相關(guān)成本能在匯算清繳前取得就,就可以抵扣,不能才要調(diào)整,報表是不用調(diào)整。
嗯對,是這個意思的了