您好,可以的呢,我們有留抵就不用實(shí)繳增值稅的

老師好,現(xiàn)在公司賣(mài)二手車(chē),是按什么稅率交稅?。课夜井?dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候是小規(guī)模,沒(méi)有抵扣不進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在那個(gè)發(fā)票是二手車(chē)交易市場(chǎng)幫我們公司開(kāi)的,上面就只有一個(gè)總額3000元,但是沒(méi)有稅
老師,我們是汽車(chē)4s店,現(xiàn)在有臺(tái)試駕車(chē)作為二手車(chē)賣(mài)了,這個(gè)賣(mài)二手車(chē)的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買(mǎi)車(chē)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師,我公司是一般納稅人,之前從股東手里購(gòu)得其用過(guò)的小轎車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們把這個(gè)車(chē)又賣(mài)出了,怎么交稅,怎么做分錄,謝謝!
老師我們公司賣(mài)了一輛車(chē),買(mǎi)的時(shí)候是小規(guī)模沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車(chē)公司開(kāi)給我們的沒(méi)有稅,怎么操作
老師,我們公司賣(mài)了一輛二手車(chē),之前是小規(guī)模納稅人沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的普票給個(gè)人購(gòu)買(mǎi)者,申報(bào)納稅時(shí)可以減按2個(gè)點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
專(zhuān)精特精有沒(méi)有稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅方面
企業(yè)需要作廢兩年前的發(fā)票可以嗎?
2025年,貴州個(gè)稅速算表有嗎,老師?
房租押金不退我們,給我們開(kāi)租金發(fā)票還是什么發(fā)票合適
有個(gè)小規(guī)模公司平常是零申報(bào) 但偶爾會(huì)開(kāi)一些普通發(fā)票 客戶錢(qián)不打?qū)@樣可以嗎
個(gè)體戶核定征收改查賬征收了,賬是從0開(kāi)始做嗎?就是所有科目都是0余額?
利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),但是扣掉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%后小于300了,企業(yè)所得稅怎么算,按多少稅率
老師請(qǐng)問(wèn)掛靠在別人家,社保是不是單位和個(gè)人繳納的都要計(jì)算
老師 個(gè)人所得稅每個(gè)月就申報(bào)1000 9月的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)需要繳納個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)問(wèn)老師國(guó)際代理國(guó)際運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的


但是我填完申報(bào)表顯示就是按照二手車(chē)的百分之三交增值稅
您好,我們確實(shí)是按3%交的,這是09年以前買(mǎi)的才是2% 您請(qǐng)看下圖
就是這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡(jiǎn)單是不能用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵,是分開(kāi)的。稅務(wù)總局有回復(fù)??加計(jì)抵減額的,我們的留抵是類(lèi)似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計(jì)抵減額中抵減。加計(jì)抵減額只可以抵減一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額
那如果我公司買(mǎi)的就是二手車(chē),開(kāi)的二手車(chē)發(fā)票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)稅不能用一般計(jì)稅的留抵或加計(jì)來(lái)抵
我說(shuō)的意思是,我們公司買(mǎi)了一臺(tái)二手車(chē),不是賣(mài),開(kāi)來(lái)了二手車(chē)發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開(kāi)來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票, 這個(gè)可以入進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵的。但是我認(rèn)為我們?cè)儋u(mài)時(shí)就是13%.您看圖,我們簡(jiǎn)易是有條件的,09年前的,確實(shí)不能抵扣的