你好,如果你不按客戶名稱設(shè)置應(yīng)收賬款,你知道誰欠你的嗎?如果能知道的話,可以。
老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細 貸:應(yīng)付 銷售的以出庫單對應(yīng)銷售合同去做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)來源我以我進銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
老師,應(yīng)收賬款已經(jīng)設(shè)明細科目了,但是收到的是現(xiàn)金或是銀行,可以不通過這個應(yīng)收明細科目,直接做收銀行或是現(xiàn)金可以嗎?比如:收到張三貨款:借;應(yīng)收賬款-張三,貸:主營收入;借:銀行/現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款-張三;可以直接做分錄為:借:銀行/現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這樣可以嗎?
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
開公司不可能剛好我開公司,你湊巧又想投錢做股東,?就算不是剛好湊巧一起開公司,難道我想投錢做股東怎么做公司的股東?什么時候做股東?
你好老師想問下在途標(biāo)的物和需要運輸?shù)臉?biāo)的物有啥區(qū)別,風(fēng)險承擔(dān)的起算時間不一樣
老師好,社?;鶖?shù)的最低基數(shù)是不是按當(dāng)?shù)卦鹿べY平均收入的60%算出來的,最高基數(shù)是收入的300%
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的費用,應(yīng)該怎么入賬?
聽說CPA財管考的很靈活,請問學(xué)會教材里的跟老師課上講的,能考過嗎?
老師,這個公積金怎么提取呢
把我個人的汽車過戶到另外一個人的名下,這樣子是不需要交稅的,對嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
這個庫存現(xiàn)金可以直接這么做的。
像月結(jié)的在記賬憑證后面附上月結(jié)銷售表明細,這樣可以嗎?
可以的,可以這么做的。
兩百多個客戶,如果按客戶做太多了,都忙不過來,所以我就想這樣做
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。