您好,沖銷3月的憑證,4月再做即可。

已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。7月份抵扣了一次。怎么做賬。八月份用未抵扣完的繼續(xù)抵扣怎么做賬。8月份還未抵扣完。
我方3月份開了一張專票,4月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),抵扣了3月的銷項(xiàng)。4月又紅沖了3月的那張專票(對方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
老師晚上好!公司取得一份專票7月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月開票方又要求作廢發(fā)票,做沖紅。進(jìn)項(xiàng)抵扣后,又沖紅的賬怎么做?
早上好老師,七月份勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,八月份又沖紅了怎么做記賬分錄?!
你好老師 1月份開的發(fā)票抵扣完了以后2月對方重新開的 那這個(gè)抵扣完的發(fā)票 怎么處理呢
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


賬上是可以沖銷 但是抵扣完的呢
你好,抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:成本費(fèi)用(負(fù)數(shù))-10 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))-18 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出8
都是做賬的時(shí)候處理就行了嗎 還以為認(rèn)證簽名撤銷或者什么呢
你好,申報(bào)的時(shí)候也需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
申報(bào)的時(shí)候怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,附表進(jìn)項(xiàng)稅哪里有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,通常系統(tǒng)自動(dòng)生成的
好的 謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評喲,比心,謝謝啦。