你好,這個不用調(diào)整的,你看下你的利潤表是不是正確的,應該是你的利潤表和科目余額表不一致。

老師,請問去年借入個人5000元,用于發(fā)放工資,會計分錄 借:銀行存款5000 貸:其他應付款5000,發(fā)放工資 借:管理費用5000 貸:銀行存款5000 年末費用轉(zhuǎn)結(jié)至未分配利潤,公司沒有收入,不繳納稅款,今年發(fā)現(xiàn)多計提了5000元工資,調(diào)整憑證怎么做
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎
沖減完去年多記的管理費用,然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
請問老師:2023年管理費用發(fā)票到了6萬,支付3萬,分錄做錯了,做成借:管理費用3萬 貸:銀行存款3萬?,F(xiàn)在會計差錯要怎么做調(diào)整分錄呢?
請問老師,如何檢查余額表與利潤表的勾稽啊,我目前只看到未分配利潤的額差額多于凈利潤
你好,你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?沒有的話本年利潤就等于利潤表的凈利潤。
全都結(jié)轉(zhuǎn)過了,
全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那你就看你的未分配利潤,期末減期初等于利潤表里面的凈利潤累計。