同學,你好 借:預收賬款 貸:庫存現金
各位老師咨詢個問題啊,有個咨詢公司老板以個人的名義往公戶打了一筆錢,我應該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應該怎么做賬?應該計入固定資產還是管理費用辦公費?計入固定資產的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據才可以暫估?老板經常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應商打款了,老板自己的卡再轉賬進來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負數金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負數入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負數,這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
這樣做分錄預收賬款不就減少了嗎,我現在就是借貸不平,不知道怎么做了,
同學,你好 上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了 你之前這個分錄怎么做的?
借:庫存現金, 貸:銀行存款,
同學,你好 那現在 借:銀行存款 貸:庫存現金
那怎么體現到預收賬款里面啊 ,之前她已經把這個收款賬戶建立了預收賬款,后來這一筆她就說不知道是誰付的款,就給放到備用金里面了,
同學,你好 之前她已經把這個收款賬戶建立了預收賬款 那他之前有做到預收賬款這個科目里面嗎?
對,之前有做到這個預收賬款科目里面,就是上個月有一筆她沒做到這里面
同學,你好 那你取得這筆錢 借:銀行存款、庫存現金 貸:預收賬款
老師,你寫的借:銀行存款、庫存現金我沒太明白,能把完整的分錄寫一下嗎?
同學,你好 你收到一筆錢,所以借方是銀行存款或者庫存現金
但是實際上這筆錢已經在庫存現金里面了呀,是從銀行存款直接轉到庫存現金里面的嗎
同學,你好 你賬上的你分錄 借:庫存現金, 貸:銀行存款, 我現在先沖回 借:銀行存款 貸:庫存現金 再做正確的分錄 借:銀行存款、庫存現金 貸:預收賬款
借:銀行存款、庫存現金 貸:預收賬款, 這個不明白,銀行存款和庫存現金都在借方那不同時增加了嗎,那金額怎么算啊,假如我的預收是5000元
同學,你好 不是,你收到的是現金還是銀行存款,選擇一個
收到錢賬上的分錄 借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 現在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
同學,你好 那你之前還做過什么分錄?把之前相關的分錄都發(fā)給我
沒有別的啊 ,別的都和這個不發(fā)生關系啊,針對這筆款她就做了一筆借:庫存現金,貸:銀行存款的分錄,她沒通過預收掛賬啊,
同學,你好 那不對,他收到一筆錢,就做這個分錄,并沒有體現錢的增加 借:庫存現金,貸:銀行存款