可以的,可以有余額,你不接轉(zhuǎn)的話就有余額,你也可以把它都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,請問之前的做賬沒有把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進(jìn)賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢,就借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
老師,月底,所有的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”,銷項稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”,最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進(jìn)項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
您好老師,我之前每個月都進(jìn)銷項都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進(jìn)項和銷項都和申報表的對上了,我之前有進(jìn)項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額這樣對嗎
老師,為什么基于控制權(quán)的考慮,股東會傾向于較低的股利支付水平?
老師你好單位新營業(yè)沒有繳納社保,但是給員工發(fā)放了社保補(bǔ)助這個怎么做賬,工資應(yīng)該怎么計提,分錄寫一下
?高企技術(shù)企業(yè),制造業(yè)工廠,問題是關(guān)于研發(fā)費(fèi)用,問題一:7月份我打算停掉一個25年的一個項目1,7月份的賬務(wù)處理就不做這個項目1的憑證就行了吧?7月份另外開兩個新項目,開始 計提工資,計提社保 ,折舊,領(lǐng)材料 等,7月份開始做這兩個項目的這類憑證是吧?問題二:到25年底,25年7月份停止的項目一,還需要做什么憑證賬務(wù)處理一下嗎?
老師,法律的綜合分析題給了5個選項,答案是一個。這種5個選項的不一定最少是2個答案是嗎。
老師 老板需要用公司錢,有什么方式可以轉(zhuǎn)
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤怎么計算出與利潤表的凈利潤相等
老師:我司要減資,公示期已已經(jīng)差不多3個月,最近剛好骨折不方便去辦理,請問公示期到期后期限要求多久內(nèi)需要辦理好減資嗎
老師,我們從農(nóng)戶手中收購竹子加工成的掃把,直接銷售出去,我們開具發(fā)票項目為什么?稅率多少?
11.14%=5%+貝塔系數(shù)X(12%-5%) 貝塔系數(shù)=0.88一直算不出來,這個怎么算的?
老師,我們收購農(nóng)戶的竹子做成的掃把絲,掃把桿,不經(jīng)加工加點錢再賣出去,我們收購時收到的發(fā)票是個體戶去國稅代開的普通發(fā)票(免稅發(fā)票),我們可以抵扣9%的稅,現(xiàn)在我們以什么明細(xì)開出去?稅率是多少?
借銷項稅 貸進(jìn)項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對嗎
你好,銷項大于進(jìn)項的,對的是的。