你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?

老師,你好 我們公司給客戶(hù)提前開(kāi)了一張票6萬(wàn)多,但他沒(méi)有拿貨,開(kāi)始別的單位打錢(qián)到我們賬戶(hù)以后,他讓我們返還回去,但過(guò)了一兩個(gè)月他說(shuō)這筆錢(qián)以后沖抵貨款,這樣就不算虛開(kāi)發(fā)票吧
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶(hù)現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開(kāi)給他們, 請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎
老師,我們是一般納稅人,客戶(hù)從我們這正常來(lái)講上個(gè)月采購(gòu)了30000,我們給開(kāi)了發(fā)票其中1680的貨這個(gè)月退回來(lái)了,也開(kāi)紅字發(fā)票了,但是這筆錢(qián)沒(méi)有給客戶(hù)打款客戶(hù)做了預(yù)存,之后又用這筆預(yù)存的款,發(fā)了1680的貨,在這之前11月銀行收到客戶(hù)打款是70000萬(wàn),我們?cè)匍_(kāi)11月的發(fā)票,是按70000實(shí)際收到的銀行開(kāi)票,還是包括71680開(kāi)票呢?
我們這邊客戶(hù)在賬上掛起有幾十萬(wàn)的應(yīng)收,現(xiàn)在說(shuō)把款打給我們,把賬沖平,但后面我們要用私賬給退回去他們私人賬戶(hù)上去,以后用另外一個(gè)公司再?gòu)男麻_(kāi)票收款,這樣合理不呢,或者有沒(méi)有更好的辦法
你好,老師 我們有個(gè)客戶(hù),6月份開(kāi)出去了發(fā)票,一直沒(méi)收款。 然后現(xiàn)在說(shuō)要紅沖掉,并且合同跟發(fā)票主體不一致,(發(fā)票主體是校本部),合同主體是校分部 這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)有什么不好的?
老師,汽油開(kāi)專(zhuān)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶(hù)提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶(hù)收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶(hù)的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶(hù),會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶(hù)的免稅身份嗎?


是專(zhuān)票的,老師
那你得看一下對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有。 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,紅沖了一部分,他整個(gè)發(fā)票都沒(méi)法認(rèn)證了。
那如果人家拿來(lái)認(rèn)證了,我們就不能紅沖了吧,將這筆款退回去,讓人家重新打款打到我們對(duì)應(yīng)開(kāi)票的賬戶(hù)上咯?
你好,可以開(kāi)的,只不過(guò)是需要對(duì)方給你開(kāi)紅字確認(rèn)單,你們單位開(kāi)紅字發(fā)票就行,可以開(kāi)一部分。
好的,如果他們覺(jué)得太麻煩了,我說(shuō)的這種方法可行嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。