你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后二級(jí)賬戶的。 你們應(yīng)該支付給對(duì)方的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 出現(xiàn)負(fù)數(shù)就應(yīng)該應(yīng)付。賬款在貸方余額 看下是不是這個(gè)狀態(tài)
就是我在使用你們的快賬系統(tǒng)的時(shí)候,在一級(jí)科目下面增加了二級(jí)明細(xì)科目,導(dǎo)致之前做的這個(gè)科目下面的憑證都自動(dòng)帶到新增加的科目下面, 想刪除都刪除不了后面新增加的那個(gè)明細(xì)科目了。。 怎么處理啊 有什么辦法可以逆轉(zhuǎn)
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級(jí)公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們?cè)谔岈F(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級(jí)公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級(jí)公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對(duì)不對(duì)?還有就是摘要寫的對(duì)嗎
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來(lái)看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問(wèn)題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來(lái)看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問(wèn)題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
感覺(jué)有點(diǎn)不像 ,我再捋捋
你們沒(méi)有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你看一下你的系統(tǒng)里面,你可以和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。