你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后二級賬戶的。 你們應(yīng)該支付給對方的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 出現(xiàn)負(fù)數(shù)就應(yīng)該應(yīng)付。賬款在貸方余額 看下是不是這個(gè)狀態(tài)

就是我在使用你們的快賬系統(tǒng)的時(shí)候,在一級科目下面增加了二級明細(xì)科目,導(dǎo)致之前做的這個(gè)科目下面的憑證都自動帶到新增加的科目下面, 想刪除都刪除不了后面新增加的那個(gè)明細(xì)科目了。。 怎么處理啊 有什么辦法可以逆轉(zhuǎn)
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們在提現(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對?還有就是摘要寫的對嗎
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


感覺有點(diǎn)不像 ,我再捋捋
你們沒有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你看一下你的系統(tǒng)里面,你可以和對方企業(yè)對賬。