你好,按照1%的稅負(fù)交的話,增值稅=634947.86元*1%=6349.48元 進(jìn)項(xiàng)稅額=82543.24—6349.48 需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)含稅金額=(82543.24—6349.48)/13%*1.13
老師本月我銷項(xiàng)不含稅收入是5139554元。按1%稅負(fù)交增值稅。那么我需要要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢
銷售收入1-10月份內(nèi)銷2854688.10,外銷3353722.99合計(jì)銷售收入(不含稅)6208411.09元,稅負(fù)3.4%。已交增值稅5325.58元,還需要退稅退多少及認(rèn)證發(fā)票金額多少(退稅及進(jìn)項(xiàng)金額足夠)
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個(gè)點(diǎn),需要多少進(jìn)項(xiàng)票和要交多少增值稅稅額阿。 我計(jì)算的是進(jìn)項(xiàng)票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
您好老師,一般納稅人餐飲店(本月開票情況) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅77500元,其中進(jìn)項(xiàng)稅額4935.92 銷項(xiàng)發(fā)票含稅87823元,按照6%稅率換算的話其中銷項(xiàng)稅額4971元 銷項(xiàng)稅4971-進(jìn)項(xiàng)稅4935.92=35.08,差35.08元(稅),是不是就表示繳納35.08元的增值稅就可以了呢老師,目前這種情況的話,附加稅是多少
老師如果無票收入做了200000元,按0.98的稅負(fù)率交稅,那我的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證200000元,我的銷售的數(shù)量金額怎么下
支付監(jiān)理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金流量應(yīng)分配給支付的稅費(fèi)嗎,還是其他經(jīng)營(yíng)
你好老師,增值稅即征即退中安置殘疾人就業(yè),稅收優(yōu)惠比例多少?公司在西安市地區(qū)?需要什么資料?具體賬務(wù)處理怎么操作?
老師,現(xiàn)在我們公司提前發(fā)放員工中秋福利,這個(gè)福利是人事先墊錢買禮品發(fā)給員工,未開票入賬報(bào)銷,我想問的是中秋福利是要在發(fā)放的當(dāng)月計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以等到拿到發(fā)票報(bào)銷入賬的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅?
老師,有匯錯(cuò)賬號(hào)退回來的回單,需要單獨(dú)做賬嗎?還是可以直接放到匯正確的報(bào)銷單中,
給阿里巴巴網(wǎng)站充流量計(jì)入啥科目
老師買課送的真實(shí)財(cái)務(wù)軟件在哪里領(lǐng)?。?/p>
老師,可以講一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,及這個(gè)科目下面的明細(xì)賬科目,以及我自己手工填資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目需要看應(yīng)交稅費(fèi)哪些科目及借貸方
需要注銷公司 請(qǐng)問具體流程是怎么樣,注銷那需要選(國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告日期) 這個(gè)又是怎么處理
你好老師,員工在5.30支取了6.10應(yīng)該發(fā)的工資,那他的個(gè)稅應(yīng)該是幾月報(bào)
老師問下,我們開建筑服務(wù)-工程服務(wù)票給對(duì)方,賬務(wù)處理怎么做。
老師,最后為什么要/13%*1.13呢?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額=82543.24—6349.48 進(jìn)項(xiàng)稅額/13%,是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額 進(jìn)項(xiàng)稅額/13%*1.13,就是進(jìn)項(xiàng)含稅金額
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。