直接打款到公司,備注投資款,次年1月申報(bào)印花稅
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬沖完
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務(wù)和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報(bào),但是這2家暫時(shí)沒有業(yè)務(wù),所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務(wù)U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認(rèn)繳的,但是有通過個(gè)人打了部分資金在運(yùn)營,我問你了領(lǐng)導(dǎo),意思是股東應(yīng)該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進(jìn)來的個(gè)人和股東公司簽訂一個(gè)協(xié)議,意思是公司股東委托個(gè)人打款進(jìn)我們公司入股的,然后他們之間進(jìn)行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個(gè)個(gè)人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
4、注冊會計(jì)師C隸屬于ABC會計(jì)師事務(wù)所,他在對甲公司審計(jì)時(shí)遇到如下情況:(1)注冊會計(jì)師在鍵盤時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司采購了一批貨物,資產(chǎn)負(fù)債表日已簽收,由于尚未收到發(fā)票、款項(xiàng)也未支付,注冊會計(jì)師C留意到甲公司暫未進(jìn)行會計(jì)處理。(2)注冊會計(jì)師對甲公司的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)甲公司向關(guān)聯(lián)方銷售貨物,信用期為1年,注冊會計(jì)師C留意到甲公司未真實(shí)發(fā)貨即確認(rèn)了營業(yè)收入。(3)注冊會計(jì)師詢問公司管理層后發(fā)現(xiàn)甲公司管理人員薪酬顯著高于同行業(yè)正常水平,在審計(jì)過程中注冊會計(jì)師留意到甲公司存在向“虛擬員工”支付薪酬的情況。要求:(1)請簡述管理層的認(rèn)定的含義;根據(jù)上述案例,請說明注冊會計(jì)師將認(rèn)定用于考慮什么方面,以及認(rèn)定和審計(jì)目標(biāo)的關(guān)系。(2)注冊會計(jì)師C在審計(jì)甲公司中的使用認(rèn)定的基本職責(zé)是什么?上述業(yè)務(wù)情況是否違反了認(rèn)定,如果違反,違反了什么認(rèn)定?請分析。(3)以注冊會計(jì)師C在審計(jì)甲公司的銷售業(yè)務(wù)為例,請說明以下認(rèn)定的含義,并論述認(rèn)定、審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)程序之間的關(guān)系,并說明不同認(rèn)定應(yīng)采取什么審計(jì)程序。認(rèn)定審計(jì)目標(biāo)審計(jì)程序發(fā)生完整性準(zhǔn)確性截止分類
4、注冊會計(jì)師C隸屬于ABC會計(jì)師事務(wù)所,他在對甲公司審計(jì)時(shí)遇到如下情況:(1)注冊會計(jì)師在鍵盤時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司采購了一批貨物,資產(chǎn)負(fù)債表日已簽收,由于尚未收到發(fā)票、款項(xiàng)也未支付,注冊會計(jì)師C留意到甲公司暫未進(jìn)行會計(jì)處理。(2)注冊會計(jì)師對甲公司的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)甲公司向關(guān)聯(lián)方銷售貨物,信用期為1年,注冊會計(jì)師C留意到甲公司未真實(shí)發(fā)貨即確認(rèn)了營業(yè)收入。(3)注冊會計(jì)師詢問公司管理層后發(fā)現(xiàn)甲公司管理人員薪酬顯著高于同行業(yè)正常水平,在審計(jì)過程中注冊會計(jì)師留意到甲公司存在向“虛擬員工”支付薪酬的情況。要求:(1)請簡述管理層的認(rèn)定的含義;根據(jù)上述案例,請說明注冊會計(jì)師將認(rèn)定用于考慮什么方面,以及認(rèn)定和審計(jì)目標(biāo)的關(guān)系。(2)注冊會計(jì)師C在審計(jì)甲公司中的使用認(rèn)定的基本職責(zé)是什么?上述業(yè)務(wù)情況是否違反了認(rèn)定,如果違反,違反了什么認(rèn)定?請分析。(3)以注冊會計(jì)師C在審計(jì)甲公司的銷售業(yè)務(wù)為例,請說明以下認(rèn)定的含義,并論述認(rèn)定、審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)程序之間的關(guān)系,并說明不同認(rèn)定應(yīng)采取什么審計(jì)程序。認(rèn)定審計(jì)目標(biāo)審計(jì)程序發(fā)生完整性準(zhǔn)確性截止分類
有限責(zé)任公司非公司章程上的股東,以個(gè)人名義投入公司的錢,投入時(shí)備注了投資款,但還沒有變更為股東,打算之后變更(2023年初投入,24年還沒有變更,但以后一定會變更),那收到這筆錢時(shí)要計(jì)入實(shí)收資本嗎?可以先計(jì)入實(shí)收資本,之后再去工商辦理變更,還是先計(jì)入必須先計(jì)入其他應(yīng)付款,變更為股東后,才能轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,涉及到24年一月要交實(shí)收資本印花稅,所以不確定要入什么科目,是否需要繳納印花稅
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
可以先計(jì)入 其他應(yīng)付款,借法人的錢,然后讓實(shí)繳的時(shí)候,在直接轉(zhuǎn)入注冊資本嘛?到時(shí)候在交印花稅
這個(gè)自己決定吧,可以的
購入廠房 怎么做帳啊 以后折舊 怎么走賬?
借:固定資產(chǎn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
廠房按多少年折舊呢?
小規(guī)模納稅人 怎么列分錄呢
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 按20年折舊 貸:累計(jì)折舊
老師 你是建議我走實(shí)收資本,還是走其他應(yīng)付款呢?
早遲都要進(jìn)實(shí)收資本的,何況現(xiàn)在公司賬面沒資本
對,買了廠房后,是不是每月申報(bào)房產(chǎn)稅?我還沒有開通稅務(wù),可以先做賬嘛?
那個(gè)是半年申報(bào),不是按月申報(bào)
我還沒有開通稅務(wù),可以先做賬嘛?之后開通稅務(wù)后 再交印花稅 因?yàn)閺S房還建好呢也沒有使用廠房呢
辦理營業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)就得辦理稅務(wù)登記
如果不及時(shí)辦理呢 這個(gè)月公司還沒有開始經(jīng)營
還需要申報(bào)印花稅的,會交滯納金的