您好,我們是已抵扣進(jìn)項(xiàng),款也付了,應(yīng)付是平了,原材料只能報(bào)廢,這個(gè)質(zhì)量問題的資料備查,能稅前扣除的

老師,我們上個(gè)月從供應(yīng)商那買了一批貨,款已全部付掉,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也全額抵扣,這個(gè)月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對(duì)方不愿意開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負(fù)數(shù)發(fā)票公司進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購買了一批貨然后再賣出國外,供貨商開了專用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問題,國外公司讓這批貨退回。供貨商說退回需要將已經(jīng)開的專用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個(gè)發(fā)票給供貨商?開紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務(wù)局?
第13題【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】某銷售公司,2019年1月銷售商品100萬,增值稅銷項(xiàng)稅額為16萬,后來接到購進(jìn)方的電話,對(duì)方覺得商品不符合本單位的要求,要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨。并且也已經(jīng)辦理了退貨。其他資料如下:(1)盡管已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票;(2)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,但本單位沒有開退貨的增值稅發(fā)票。(3)已經(jīng)辦理了退貨,商品也已經(jīng)收到,并且開出收到商品的證明,也開出退貨的紅字增值稅發(fā)票。倉要求:從增值稅收籌劃角度分析確定該企業(yè)的最佳設(shè)置方案。(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩方案
我公司銷售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開出去了,發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認(rèn)了收入,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在對(duì)方要退貨,我公司同意退貨,那么現(xiàn)在我公司財(cái)務(wù)咋樣申報(bào)?咋樣賬務(wù)處理了?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下,謝謝
公司有一批貨還在供應(yīng)商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認(rèn)證退稅 有質(zhì)量問題 這批貨公司計(jì)劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應(yīng)商那 本來等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問題了 就不要了
哦哦,我還以為咱寫錯(cuò)了呢。 根據(jù)財(cái)稅2012年39號(hào)文件,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)賬核算出口貨物的購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額,若購進(jìn)貨物時(shí)不能確定是用于出口的,先記入出口庫存賬,用于其他用途時(shí)應(yīng)從出口庫存賬轉(zhuǎn)出。
退稅勾選的發(fā)票 電子稅務(wù)局不是會(huì)有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務(wù)局不用嗎
留底質(zhì)量問題 憑證 就可以 做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
您好,1.我們這個(gè)也不是操作錯(cuò)誤,(錯(cuò)誤要:發(fā)票已申報(bào)退稅,且符合開具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”),這部分沒有出口的不退就好了 2.是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,