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公司有一批貨還在供應商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認證退稅 部分也已經(jīng)退稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 對方也不愿意退款 這批貨公司計劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票?

2024-04-28 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 18:21

您好,我們是已抵扣進項,款也付了,應付是平了,原材料只能報廢,這個質(zhì)量問題的資料備查,能稅前扣除的

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快賬用戶8243 追問 2024-04-28 18:24

不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應商那 本來等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問題了 就不要了

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齊紅老師 解答 2024-04-28 18:33

哦哦,我還以為咱寫錯了呢。 根據(jù)財稅2012年39號文件,外貿(mào)企業(yè)應單獨設(shè)賬核算出口貨物的購進金額和進項稅額,若購進貨物時不能確定是用于出口的,先記入出口庫存賬,用于其他用途時應從出口庫存賬轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8243 追問 2024-04-28 18:39

退稅勾選的發(fā)票 電子稅務局不是會有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務局不用嗎

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快賬用戶8243 追問 2024-04-28 18:39

留底質(zhì)量問題 憑證 就可以 做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-28 18:49

您好,1.我們這個也不是操作錯誤,(錯誤要:發(fā)票已申報退稅,且符合開具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”),這部分沒有出口的不退就好了 2.是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,

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您好,我們是已抵扣進項,款也付了,應付是平了,原材料只能報廢,這個質(zhì)量問題的資料備查,能稅前扣除的
2024-04-28
你好同學你這個要進項稅轉(zhuǎn)出,讓對方開紅字發(fā)票
2024-04-28
你好,就算退回去,負數(shù)發(fā)票也不會給到你們的。是他們自己把自己的銷項稅給紅沖掉。你們只需要把票據(jù)退回去,做進項轉(zhuǎn)出就可以了。風險不在于你們,稅務風險在于他們不收發(fā)票不開紅字發(fā)票。
2022-05-16
你好,發(fā)票退回去,進賬轉(zhuǎn)出,行成應交,把退的稅教回去即可
2022-05-20
同學您好,您也需要退回退稅款的,也需要給供應商開紅字發(fā)票
2022-05-21
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