你好,你是改了什么數(shù)據(jù)

老師,我這邊一月申報21年第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
老師,我調(diào)了22年的賬,然后現(xiàn)在把23年第一季度的申報表更正了,那第一季度所得稅申報表需要改嗎?
老師,我們更改了23年第四季度的企業(yè)所得稅,那財務報表的利潤表是不是也是要看第四季度的企業(yè)所得稅更改?資產(chǎn)負債表就看2023年12月更改就行是嗎?
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務局更正申報嗎?
老師,去年暫估了52000,今年發(fā)票開過來50000,我現(xiàn)在可以把去年賬上暫估修改了,同時把去年第四季度財報和企業(yè)所得稅預繳季報也更改了這樣做嗎
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個人的款是20萬元,這時公司給出了收據(jù),之后以貨的價款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時我要怎樣做賬改成這個員工的
老師,怎么給公司做出財務分析和財務建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
職工薪酬起初是負數(shù),我給補計提了一筆
你好!這個應該會影響利潤了。你可以匯算清繳調(diào)
最好不要這樣做是吧,這樣是要調(diào)減,要退稅的吧
您好!其實在看實際業(yè)務,如果你之前少做了,你確實是可以補提。