你好,這個具體的都有什么業(yè)務(wù)的?是不是他個人消費的?個人消費的福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
老師好,我財務(wù)軟件做會計憑證,編制憑證同時設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師你好,我想問一下就是說嗯我們公司租車,然后支付的這個租車費,然后我們做的分錄就是借管理費用租車費,帶庫存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時對方?jīng)]有給我們開這個發(fā)票,然后我們是下個月開的,那我們下個月是不是還得做紅沖分錄???
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費,的分路是這樣做的,一件管理費用租車費480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費用,租車費480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
老師,請問一個基礎(chǔ)問題,就是我們老板不是有時給我一些費用票嘛,這個費用票我入到外賬的時候分錄是 借方:管理費235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下,我的憑證附件是有發(fā)票,沒有現(xiàn)金的支付憑證,因為我本身就是沖抵現(xiàn)金的,這樣合規(guī)嗎,如果不合規(guī),那應(yīng)該怎么處理這類票據(jù)
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
還有,你賬上有庫存現(xiàn)金嗎?庫存現(xiàn)金,你支付這個8毛9分的不合適吧
賬上有現(xiàn)金的,老師,那這種情況怎么處理更為合適
庫存現(xiàn)金,這個不合適,你問一下你老板,當(dāng)時他用什么支付?
一般都是支付一個整數(shù),他這有小數(shù)了。
這種情況是常有的,這個費用歸類我知道,問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金,票據(jù)就會有小數(shù),一般這種情況你們怎么處理呢
你好,其他應(yīng)付款呀,個人墊付的就是其他應(yīng)付款。
我明白你說的意思,我的意思就是針對票據(jù)去沖抵現(xiàn)金,不考慮做其他應(yīng)付款,我們本來也有個人墊付的部分,這部分是有簽批審核后報銷的,所以不好混同處理,只有去做現(xiàn)金科目
那你做現(xiàn)金會不會出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實際的不一樣?
當(dāng)然不一樣呢,這是外賬
那不一樣,你還這么做嗎?
什么意思呀,我外賬上的現(xiàn)金不多的,平時會用票據(jù)沖抵一部分了,現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后,現(xiàn)金支付附件的問題
你沒有現(xiàn)金支付,賬上做了現(xiàn)金支付,賬上和實際的不相符,就不要這么做。你問一下個人,這個他拿了發(fā)票,是不是個人支付了?如果是個人支付了貸,其他應(yīng)付款個人以后還錢給他個人。
你或許沒有理解我的意思呢
討論的不在一個頻道上,你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。
我們就沒有保險柜,公司也沒有實際的現(xiàn)金,平時的零星開支,都是墊付了再報銷,除開報銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金
那你就是按照上面的來做就可以了。
你說的意思我明白呀,但是實際情況不是那樣的
實際情況是支付的現(xiàn)金,那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應(yīng)該有很多現(xiàn)金?
安 上面的來就可以了,