同學(xué)你好 是你們貸款購買的皮卡車對吧

老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務(wù)收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會計又把這100萬元計入了應(yīng)收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉(zhuǎn)到之前那個老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計入什么科目,營業(yè)外支出嗎
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。小規(guī)模納稅人填寫申報表,出現(xiàn)這個疑點,請問要怎么修改了,申報的收入都是未開票的
郭老師,一個人三個個體執(zhí)照,開三個網(wǎng)店,各店申報各店的,不會合并一起算吧
公司投資別的公司的實收資本怎么入賬
購買的設(shè)備在500萬以下,是不是可以一次性抵扣企業(yè)所得稅,在賬務(wù)處理上,跟稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理
門店退回的不良品,發(fā)票怎么處理?
我們的開業(yè)活動,找了廣告公司,他們租了場地,布置了物料,對方開不了場地租賃費(fèi),可以開現(xiàn)代服務(wù)的哪一小類
收到科普活動補(bǔ)助一般計如那個科目?
老師,全年納稅證明,怎么打印,操作流程
老師,企業(yè)銷售一批貨物原價100,折扣80。財務(wù)入賬時借:應(yīng)收80貸:收入80。這樣賬務(wù)處理對嗎?
是的老師
借銀行 貸長期應(yīng)付款 然后每月付款 借長期應(yīng)付款 貸銀行存款