(1)受托方應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 (10+3)/(1-30%)*30%=5.57
卷煙廠委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為含稅金額6萬(wàn)元,卷煙廠提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)為37萬(wàn)元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱并予以銷售。向購(gòu)貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為1053萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算卷煙廠的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
[簡(jiǎn)答題]甲卷煙廠為一般納稅人,2020年1月,甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明的金額為20萬(wàn)元的一批煙葉委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后,乙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅價(jià)款1.85萬(wàn)元,乙卷煙廠無(wú)同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回?zé)熃z后,全部加工成甲類卷煙100標(biāo)準(zhǔn)條對(duì)外銷售,取得不含稅銷售收入35萬(wàn)元。已知煙絲的成本利潤(rùn)率5%,消費(fèi)稅率30%,計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
卷煙廠委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為含稅金額6萬(wàn)元,卷煙廠提貨時(shí)支付的加工費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)為37萬(wàn)元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱并予以銷售。向購(gòu)貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)款為1053萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算卷煙廠的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
1.長(zhǎng)春市E卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月委托小規(guī)模納稅人甲煙絲廠加一批煙絲,支付加工費(fèi)1.03萬(wàn)元,卷煙廠提供13萬(wàn)元的煙葉加工完成后,卷煙廠提貸時(shí)支付加工費(fèi),加工廠開具了普通發(fā)票,并收代繳了煙絲的消費(fèi)稅(煙絲廠沒(méi)有同類煙絲售價(jià))。卷煙廠將這批加工收回的煙絲50%這接對(duì)外銷售,不含稅收入10萬(wàn)元,另50%當(dāng)月全部用手生產(chǎn)H牌卷煙,本月銷蓄H牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱取得不含稅收入125萬(wàn)元。要求:1計(jì)算受托方甲煙絲廠應(yīng)約的增值稅額(2計(jì)算受孔方甲煙絲廠應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅額:(③委托加工收回的煙絲直接對(duì)外銷售是否繳納消費(fèi)稅;(4)確定H牌卷煙適用的比例稅率;⑤)計(jì)算可扣除委托加工收回的煙絲己納消費(fèi)稅:(⑥計(jì)復(fù)乙卷煙廠銷售卷煙應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購(gòu)貨合同,B公司對(duì)接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開13%的專票,個(gè)體工商戶說(shuō)他要申請(qǐng)才可以開,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開13點(diǎn)的專票嗎
(2)煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 8*30%+65*36%+40*150/10000-5.57=20.83