你好,那你讓你稅務(wù)局那邊查一下的,是不是已經(jīng)申報了?

老師,我司是個體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報稅額時顯示超了,但是實際開票沒有超,我們不按給出的稅額申報,直接按自己實開的稅額提交可以嗎?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務(wù)局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
老師,您好,我也是個稅十五號忘記申報了,有責令限期改正,我自己在系統(tǒng)申報成功了。但是超過期限了,還需要去稅務(wù)局處理嗎,或者如果有罰款,他們稅務(wù)局會再發(fā)個電子處罰單給我嘛?我是等著通知,還是自己去提醒他們
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
工商銀行下載的電子回單為什么是一個回單一個PDF,怎么樣可以作為一個文件,一個月回單
你好,老師,我們是個體戶,后面又成立為公司前期的庫存怎樣進入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進項稅額轉(zhuǎn)出7萬、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬,還是借:主營業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出7萬
公司往來亂的很,可能都是以前代付款導致的,現(xiàn)在問業(yè)務(wù)員也問不出什么來,那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬,現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說因為怕稅務(wù)找他交個人所得稅,請問是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請問老師,愛國擁軍促進會會員費計入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
老師需要更正從新申報嗎
要的。沒有超過核定的銷售額,不用。
剛才打錯了,不需要的,沒有超過核定的銷售額不就。
老師我問了,是所得稅超了,老師您教我一下所得稅怎么申報
定期定額的,按照你實際銷售額填寫。如果超過的,比如給你核定的是6萬,你開了7萬,按照7萬來填寫計稅依據(jù)就行。
老師在哪個模塊
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
老師我查了也沒超額呀
實際開具金額23701.34,核定每個月9萬多
那你需要找你數(shù)據(jù)問一下到
老師所得稅報表在哪里找,我進去看看
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納
這里是增值稅
你好,你確定你們是定期定額嗎?定期定額在這里面都有,你找一下。
是定額的,但是找不到在哪報
點開就是這些
你好,也是在電子稅務(wù)局和增值稅一個位置,如果你找不到的話,你可以問一下你稅務(wù)局那邊的。
老師找到了,有一個是定期定額自行申報
那你點開在這里面看一下,你能修改了吧。