填寫,你好 營業(yè)外支出
今天8月份的時(shí)候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
(1)融資購買機(jī)械預(yù)付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
因我司膝愛,膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見處理上述存在的質(zhì)量事故問題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開具。預(yù)付款6210元亦收不回來。 請問老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?》
因我司膝愛,膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求,該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn),雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見處理上述存在的質(zhì)量事故問題導(dǎo)致合同終止,剩余款項(xiàng)未支付給該公司,后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開具我司預(yù)付款的發(fā)票,該公司回復(fù)不予處理開具。預(yù)付款6210元亦收不回來。 請問老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
請問這個(gè)怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報(bào)申請流程是怎么樣?
這個(gè)個(gè)人經(jīng)營所得是按照5-35%的利潤申報(bào)稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報(bào)5月份的個(gè)稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點(diǎn)是用含稅加加稅點(diǎn),還是不含稅加加稅點(diǎn)
5200的電腦可以直接費(fèi)用嗎 不折舊可以不
公司招用的實(shí)習(xí)生,個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2月7號入的職,10月離職實(shí)際按幾個(gè)月算
同學(xué),你好 營業(yè)外支出
所得稅匯算清繳能否稅前扣除?
同學(xué),你好 不能扣除
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利