1.資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù) 2.利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是? 怎么看利潤表利潤總額和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤關(guān)系
資產(chǎn)負債表平的,利潤表通過計算也是對的,為什么資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是對的,但是資產(chǎn)負債表不平,怎么調(diào)平?
利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系是什么
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表表有什么勾稽關(guān)系
請問收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時,應(yīng)計入管理費用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當月銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當月銷項大于進項,我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。這一個分錄 。可以這樣嗎。 (因為如果只做這一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費用抵扣了進項,后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
試算平衡表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系呢?
試算平衡表和資產(chǎn)負債表的關(guān)系 沒有直接關(guān)系。
試算平衡是正確,資產(chǎn)負債表不平,利潤表是正確的,請問根據(jù)什么調(diào)整資產(chǎn)負債表?
1. 記賬錯誤: - 錯誤的記賬是導致資產(chǎn)負債表不平衡的常見原因之一??赡艹霈F(xiàn)的錯誤包括將金額錯誤地分配到錯誤的賬戶、重復(fù)記賬、遺漏記賬等。 調(diào)整項目未處理: - 有些調(diào)整項目可能未及時處理,導致資產(chǎn)負債表不平衡。例如,待確認收入、待確認費用、遞延收益等調(diào)整項目未正確計入負債或所有者權(quán)益。