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老師,2022 當時同購買的材料一起進來的運費支出掛在了其他應付款-個人,現(xiàn)在想要沖其他應付款,怎么沖,之前的分錄是借 其他應付款-個人,貸 銀行存款

2024-04-22 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-22 08:18

您好,運費發(fā)票來了么,這個當時分錄不對,運輸費要進材料成本的,現(xiàn)在 借:管理費用-運輸費 貸:其他應付款-個人

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 08:19

當時沒有運輸發(fā)票,合同上也沒有標明說運費多少錢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 08:24

哦哦,現(xiàn)在發(fā)票來了,咱就入管理費用吧,材料都耗用完了

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 08:25

現(xiàn)在還沒去開發(fā)票,這個是不是必須開發(fā)票回來沖

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齊紅老師 解答 2024-04-22 08:27

您好,那是,他收我們錢,當然要有發(fā)票嘛,實在沒有?? 借:營業(yè)外支出? 貸:其他應付款-個人 這個是不能稅前扣除的,年度匯繳要納稅調增

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 08:27

我現(xiàn)在給他做營業(yè)外只車,明年調增可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 08:32

您好,這樣可以的哦,先把這個往來給做平了

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 08:47

老師,隨同材料一起的運費入材料成本,是不是都是需要發(fā)票才能做稅前扣除

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 09:17

老師,摘要應該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 09:34

您好,不好意思,剛才去開會了。沒有及時回復您請原諒。 1.當然要有發(fā)票的, 2.我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,摘要:2022年購買材料運費未取得發(fā)票轉為營業(yè)外支出

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快賬用戶8411 追問 2024-04-22 09:36

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-22 09:40

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,運費發(fā)票來了么,這個當時分錄不對,運輸費要進材料成本的,現(xiàn)在 借:管理費用-運輸費 貸:其他應付款-個人
2024-04-22
您好 請問運費有沒有收到發(fā)票?當時入賬的時候分錄怎么寫的
2024-04-19
你好,首先要問清楚多打的是什么款,是不是利息,為啥會多打
2020-10-22
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
2022-08-05
借其他應付款、貸其他應收款對沖。
2022-10-22
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