您好,運費發(fā)票來了么,這個當時分錄不對,運輸費要進材料成本的,現(xiàn)在 借:管理費用-運輸費 貸:其他應付款-個人
老師,個人和公司借款,之前是其他應收款,現(xiàn)在個人打進來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應付款(多打進來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應付(多付的部分) 貸:其他應收
公司之前向個人借了一筆賬,分錄借:銀行存款,貸:短期借款,應付未付,分錄:借:其他應付款,貸:短期借款,現(xiàn)在應該怎樣將其他應付款沖回,這筆分錄應該怎么做?感謝各位大神不吝賜教?。?!
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應付款/其他10 借:其他應付款/其他10 貸:其他應收款10” 這個10元收款之前掛的是其他應付,后來把其他應付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應收款還在賬上需要消掉么?
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
當時沒有運輸發(fā)票,合同上也沒有標明說運費多少錢
哦哦,現(xiàn)在發(fā)票來了,咱就入管理費用吧,材料都耗用完了
現(xiàn)在還沒去開發(fā)票,這個是不是必須開發(fā)票回來沖
您好,那是,他收我們錢,當然要有發(fā)票嘛,實在沒有?? 借:營業(yè)外支出? 貸:其他應付款-個人 這個是不能稅前扣除的,年度匯繳要納稅調增
我現(xiàn)在給他做營業(yè)外只車,明年調增可以嗎
您好,這樣可以的哦,先把這個往來給做平了
老師,隨同材料一起的運費入材料成本,是不是都是需要發(fā)票才能做稅前扣除
老師,摘要應該怎么寫呢
您好,不好意思,剛才去開會了。沒有及時回復您請原諒。 1.當然要有發(fā)票的, 2.我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,摘要:2022年購買材料運費未取得發(fā)票轉為營業(yè)外支出
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~