您好,這個是可以加計扣除的,這個是可以的
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為1000元,并將該批玉米驗收入庫。甲面粉廠本月就購進的該批玉米可以抵扣的進項稅額____元。(2)購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計算進項稅額。(計算抵扣)(2020年新增)
從合作社購買的農(nóng)產(chǎn)品,水果,蔬菜,雞鴨等,取得免稅普通發(fā)票,可以按照發(fā)票金額的9%進行計算抵扣稅嗎
“納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
老師開超市的從農(nóng)戶手里購進農(nóng)產(chǎn)品用于直接銷售或加工后銷售取得的自開票是不是都是可以計算抵扣進項稅額的?
我是膠合板生產(chǎn)廠一般納稅人,可以開原木收購發(fā)票,9%計算抵扣。如果從農(nóng)業(yè)合作社買樹,是我們開收購發(fā)票計算抵扣進項稅額,還是合作社開免稅發(fā)票給我,我再計算抵扣?或者應該是怎樣開票是正確的呢?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調整事項如果不屬于前期差錯還需要調整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應支付的設備款,是否屬于金融工具準則規(guī)范的金融負債?
超市商品進銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認定為查賬征收,類型為內資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務局備案的有個銀行賬戶有余額!
(財稅〔2017〕37號)第二條第四款規(guī)定,納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進項稅額的憑證。那加工廠從批發(fā)的農(nóng)戶或者超市里面也不得嗎?這里的批發(fā)、零售環(huán)節(jié)是指的超市還是哪?
這個是說的超市,超市采購那部分
那向農(nóng)戶批發(fā)了很多的蔬菜不算?
只有超市么
就是蔬菜,肉蛋,那些是不算的,您好
還有那種向農(nóng)戶或者批發(fā)市場采購的成立的銷售公司,批發(fā)給我們食品加工廠的,這種呢?
這種也是不可以的,您好
也就是說加工企業(yè)無論向誰采購蛋、肉、蔬菜都是免稅的,因此都是不得抵扣的也不能加計扣除是嗎
嗯對,是這意思的了