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老師我待抵扣進(jìn)項稅額12164.50,銷項12070.76.進(jìn)項這個月抵扣了,轉(zhuǎn)出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個月月末的科目怎么做

2024-04-21 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-21 17:21

您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5771.61 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5771.61 不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)(這是稅法書上寫的),

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您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5771.61 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5771.61 不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)(這是稅法書上寫的),
2024-04-21
你好,這個待抵扣是你沒有認(rèn)證嗎?
2022-07-12
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項銷項余額是0
2023-09-28
同學(xué)你好 這個實操課程稅務(wù)課程都有間接講到 沒有直接一節(jié)課直接講的
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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