是的,就是那樣做的
假如我公司買(mǎi)了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?舉個(gè)例子,單位發(fā)生銷(xiāo)售部門(mén)廣告費(fèi)用113,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,借:銷(xiāo)售費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款113
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(未認(rèn)證)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對(duì)嗎
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月購(gòu)入原材料,材料銷(xiāo)售方為增值稅一般納稅人,開(kāi)具給甲公司的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)未付。對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:原材料10000 貸:應(yīng)付賬款10000 B借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 C借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 11300 D借:原材料 11300 貸:應(yīng)付賬款 11300
您好 一般納稅人 收到專票的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 13 待:銀行存款 113 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 13 待:銀行存款 113 應(yīng)該是哪個(gè)呢 還是
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車(chē)輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類(lèi)金銀銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
到結(jié)轉(zhuǎn)成本做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料100 對(duì)吧
為啥要直接計(jì)入成本呢?
那要怎么做呢
你購(gòu)入的用途是干嘛的?
工程項(xiàng)目的成本,不是銷(xiāo)售類(lèi)
你們直接計(jì)入勞務(wù)成本或者工程施工
那就是收到發(fā)票,做工程施工-材料費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸銀行113 到結(jié)轉(zhuǎn)成本做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:工程施工-材料費(fèi)
先計(jì)入原材料,領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入工程施工
領(lǐng)用分錄怎么做
借:工程施工 貸:原材料