你好,不需要調(diào)增的,可以抵扣。
1企業(yè)收到2020年繳納的殘保金退回怎么做賬,調(diào)不調(diào)以前年度損益,具體怎么做? 2企業(yè)稅務(wù)報(bào)表2019年收入增加一定金額,補(bǔ)了稅,在2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少了相同金額,會(huì)計(jì)賬怎么調(diào)以前年度損益,具體賬務(wù)處理
老師,公司為股東派駐的某員工計(jì)提社保,但一直未支付,前兩年每年匯算清繳都調(diào)增了,今年2月份將以前未支付的社保全部都支付了,填匯算清繳表時(shí),賬載金額填2021年計(jì)提的金額(薪酬-科目貸方發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是按2021年支付金額加上在今年2月份支付以前年度的數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的稅收滯納金4萬(wàn),錯(cuò)當(dāng)成補(bǔ)繳以前年度稅金計(jì)入未分配利潤(rùn)了,并沒(méi)有影響2022年利潤(rùn),今年匯算清繳,稅局要求納稅調(diào)增,我可都反結(jié)賬,修改2022年利潤(rùn),將4萬(wàn)滯納金在利潤(rùn)中剪掉,再納稅調(diào)增?這樣就是匯算清繳的利潤(rùn)表和2022年4季度財(cái)報(bào)和預(yù)繳利潤(rùn)不一致,差4萬(wàn)滯納金?
老師, 殘保金入賬稅金及附加科目。上年度多繳殘保金退回560.2元,本年1月會(huì)計(jì)入賬至以前年度損益調(diào)整,做匯算清繳的時(shí)候需要在哪張表哪個(gè)科目調(diào)整金額。
23年補(bǔ)交21年殘保金,計(jì)入了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要把這筆調(diào)增嗎
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫(xiě)完員工信息還沒(méi)報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門(mén)店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開(kāi)了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開(kāi)電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買(mǎi)的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬(wàn)多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問(wèn)要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
這不是繳納以前年度的費(fèi)用嗎?
你好,以前年度的可以抵扣呀,5年以內(nèi)怎么了?
只要費(fèi)用在5年內(nèi)都可以抵是嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
這個(gè)文件號(hào)是多少
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》第六條"關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題"規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年.企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅