借:銀行存款 3000 ? 貸:預(yù)收賬款 3000 借:銀行存款 5100 ? 貸:預(yù)收賬款 5000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 借:預(yù)收賬款 1000 ? 貸:其他應(yīng)付款 1000 借:其他應(yīng)付款 1000 ? 貸:預(yù)收賬款 1000
老師:我上次問的問題可能不太準(zhǔn)確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價(jià)退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計(jì)提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計(jì)提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費(fèi)用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
某銀行2020年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),假設(shè)你是銀行的會計(jì)人員,請根據(jù)銀行業(yè)務(wù)時(shí)間作出相關(guān)會計(jì)分錄 1、12月1日借款人中山以現(xiàn)金償還信用貸款定金¥50,000利息2300元 2、12月5日 A存款單位向銀行存入現(xiàn)金1000元 3、12月6日會計(jì)部門接到現(xiàn)金支票后,審核無誤向銀行的支票付支付3000元現(xiàn)金 4、12月10日B單位到銀行辦理抵押貸款、金信貸部門審批同意后會計(jì)部門審核無誤辦理發(fā)放貸款20萬元
對啊酒店2021年2月10日入住客人張磊1人,包房1間,房價(jià)為500元/天,住5天??蛻敉ㄟ^手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付3000元(其中,住宿費(fèi)2500元,押金500元)。按先付款后住店方式進(jìn)行結(jié)算,下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款一工行3000貸:預(yù)收賬款一張磊2500應(yīng)付賬款一張磊500B借:銀行存款一工行3000貨:預(yù)收賬款一張磊3000c借:銀存款一工行3000貸:預(yù)收賬款一張磊2500其他應(yīng)付款一張磊500D倡:銀行存款一工行3000貨:主營業(yè)務(wù)收入一張3000
9月20日出租給佳麗和公司包裝物60個(gè)收取押金6000元。存入銀行。9月26日出租給嘉禾公司的包裝物退回30個(gè),按合同規(guī)定以銀行存款退還家和公司押金3000元,其余3000元作為收入處理,增值稅。稅率13%其余3000元作為入賬價(jià)值分錄是借其他業(yè)務(wù)收入2670應(yīng)交增值稅390貸銀行存款3000這個(gè)分錄對嗎
9月20日出租給佳麗和公司包裝物60個(gè)收取押金6000元。存入銀行。9月26日出租給嘉禾公司的包裝物退回30個(gè),按合同規(guī)定以銀行存款退還家和公司押金3000元,其余3000元作為收入處理,增值稅。稅率13%。其余3000元作為入賬價(jià)值分錄是借其他業(yè)務(wù)收入2670應(yīng)交增值稅390貸銀行存款3000這個(gè)分錄對嗎最后那一個(gè)分錄
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?