您好。 本期扣除額”是指在一個(gè)特定期間內(nèi),某些業(yè)務(wù)或費(fèi)用可以從應(yīng)納稅額中扣除的金額。這主要是為了鼓勵(lì)特定的經(jīng)濟(jì)行為或減輕某些納稅人的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。 而“期末余額”則是指在一定時(shí)期的期末結(jié)出的賬戶余額,具體為期末增值稅應(yīng)納稅額減去已申報(bào)或已繳納的增值稅額后的余額。也就是本期內(nèi)應(yīng)納稅額減去本期已繳納的增值稅額后的余額,即本期末的未結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模)附列資料一,本期發(fā)生額和本期扣除額填什么數(shù)據(jù)?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是負(fù)數(shù)這個(gè)是什么意思?而且這個(gè)留抵退稅本期扣除額還計(jì)算了城建稅需要繳納
老師你好,附加稅申報(bào)表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請(qǐng)問老師怎么弄?急急
請(qǐng)問老師,增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模)附列資料一,期初余額是上期的期末余額嗎,如果是1季度,填去年4季度的數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)問增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表的期末留抵稅額的本月數(shù)是不是寫本月余額呢 那期末留底稅額的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)是不是相等呢
老師,您好,請(qǐng)問下之前利潤(rùn)3個(gè)點(diǎn),成本率0.56,如果想成本率為0.8,利潤(rùn)6個(gè)點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算開票額?目前期間費(fèi)用率是0.4
老師,個(gè)體戶收款,有些他又不往卡上打,發(fā)微信,這咋弄
老師,夫妻兩個(gè)成立的小視頻公司怎么節(jié)稅?
算第三題5-6年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量,用稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+折舊,折舊不用乘75%嗎
老師,建筑行業(yè)關(guān)于農(nóng)名工工資,項(xiàng)目上一直是現(xiàn)金發(fā)放。?,F(xiàn)在是通過公司賬戶發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅。。但是,沒有繳納社保,這個(gè)社保、工傷、賠償金的風(fēng)險(xiǎn),有多大呢?關(guān)于農(nóng)民工,社保成本也太高了,沒辦法繳納呢
銀行流水備注貸款,和收回貸款本息,分別怎么做賬?
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬