同學(xué)你好 對的 是預(yù)交的金額
增值稅預(yù)繳表是按跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表里的合同金額填寫嗎
你好老師,請問填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表時(shí),里面的外出經(jīng)營情況里是不是要把所有稅種(預(yù)交的增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加等以及企業(yè)所得稅、印花稅)都填報(bào)
經(jīng)營地涉稅事項(xiàng)反饋表中征收項(xiàng)目選擇增值稅,那后面已預(yù)繳款金額是只填增值稅金額,還是包含三個(gè)附加稅的金額啊
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)的反饋表已繳納稅款金額和實(shí)際合同金額分別填含稅金額,已繳納增值稅稅額,是填這三個(gè)的哪個(gè)呢?求老師解答
老師,您好。請問跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表里面,我填上實(shí)際合同金額38836.7元,開局發(fā)票金額25809.02元。應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳納稅金額系統(tǒng)就帶出25792.45金額。這里出現(xiàn)了金額是不是就是表示我還要補(bǔ)繳稅款。
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
但是填了這個(gè)金額后,就會(huì)有應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款金額。
你按你預(yù)交的金額填寫