您好,是的我們有這個(gè)稅種認(rèn)定,但上期沒(méi)有申報(bào)這個(gè)收入,現(xiàn)在去補(bǔ)申報(bào),沒(méi)有稅金不會(huì)交滯納金的
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類
老師請(qǐng)問(wèn)信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類 是應(yīng)該以這個(gè)為準(zhǔn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報(bào),這個(gè)綜合申報(bào),出現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)里,但在服務(wù)提醒的未申報(bào)稅種沒(méi)有綜合申報(bào),而且我填寫(xiě)上報(bào)之后,其他的都是已申報(bào),但綜合申報(bào)還是顯示的“填寫(xiě)申報(bào)表” ,請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開(kāi)業(yè)的,沒(méi)有任何業(yè)務(wù),之前申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計(jì)入其他應(yīng)付款,一直是零申報(bào),這個(gè)月顯示這個(gè)提示,怎么辦???
老師顯示這個(gè)是什么意思?還有就是我們公司一直沒(méi)有收入,已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月0申報(bào)了,有一些零星進(jìn)項(xiàng)我也沒(méi)勾選,會(huì)有什么內(nèi)附么?
多年前開(kāi)具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問(wèn)過(guò)業(yè)務(wù)人員說(shuō)合同執(zhí)行不下去了,但是開(kāi)的發(fā)票也退不回來(lái)了,賬上老掛著應(yīng)收款時(shí)間較長(zhǎng),我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個(gè)稅匯算,自己補(bǔ)繳合并計(jì)稅的個(gè)稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費(fèi)稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯(cuò)了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開(kāi)立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫(xiě)2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
老師,我們租房東的房子開(kāi)發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會(huì)對(duì)房東個(gè)人的個(gè)稅,及個(gè)稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
去哪里補(bǔ)申報(bào)?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒(méi)有申報(bào),還是上個(gè)季度沒(méi)報(bào),這期得補(bǔ)上,不然這期報(bào)不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個(gè)稅,您去申報(bào)一下,可以線上操作的
沒(méi)在待辦看到。在增值稅申報(bào)表里面的表三這里填寫(xiě)?
您好,不對(duì),這個(gè)是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報(bào)提交上去然后跳出這個(gè)提示的
您好,主表是增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這個(gè)表, 上圖中沒(méi)有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來(lái)變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報(bào)了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉(zhuǎn)換的原因,得打電話到稅務(wù)大廳,讓他后臺(tái)處理一下,今天是最后一天申報(bào),要加緊哦。
目前是已申報(bào)未導(dǎo)入狀態(tài),如果一直未導(dǎo)入,會(huì)被判定為逾期報(bào)稅嗎?
您好,不會(huì)的,這是我們申報(bào)成功了
又被打回來(lái)了。0報(bào)也不行是為什么啊,提示這個(gè)是為什么? 三月有四張進(jìn)票,目前沒(méi)做勾選確認(rèn)抵扣。如果當(dāng)期要0報(bào),需要把這四個(gè)進(jìn)票,做不抵扣勾選?
您好,這個(gè)提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經(jīng)撤銷勾選確認(rèn)了。為什么還是提示這個(gè)?沒(méi)同步?
您好,如果當(dāng)期沒(méi)有增值稅額或當(dāng)期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。
您好,對(duì)不起,我們可以撤銷的,還沒(méi)完成申報(bào) 如果當(dāng)期增值稅尚未完成申報(bào)。那么進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務(wù)局要求我們季度 月度的增值稅都要申報(bào)掉 我只報(bào)了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,