您好,是的我們有這個稅種認定,但上期沒有申報這個收入,現(xiàn)在去補申報,沒有稅金不會交滯納金的
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類 是應該以這個為準嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現(xiàn)在按期應申報里,但在服務提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務,之前申報的時候,資產(chǎn)負債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦?。?/p>
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經(jīng)連續(xù)10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么內(nèi)附么?
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務,稅務局讓我們寫說明,請問有模板嗎
老師,您好!有一個客戶,款項已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個月了,昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了,今天申報可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
去哪里補申報?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒有申報,還是上個季度沒報,這期得補上,不然這期報不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個稅,您去申報一下,可以線上操作的
沒在待辦看到。在增值稅申報表里面的表三這里填寫?
您好,不對,這個是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報提交上去然后跳出這個提示的
您好,主表是增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這個表, 上圖中沒有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉換的原因,得打電話到稅務大廳,讓他后臺處理一下,今天是最后一天申報,要加緊哦。
目前是已申報未導入狀態(tài),如果一直未導入,會被判定為逾期報稅嗎?
您好,不會的,這是我們申報成功了
又被打回來了。0報也不行是為什么啊,提示這個是為什么? 三月有四張進票,目前沒做勾選確認抵扣。如果當期要0報,需要把這四個進票,做不抵扣勾選?
您好,這個提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計確認的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經(jīng)撤銷勾選確認了。為什么還是提示這個?沒同步?
您好,如果當期沒有增值稅額或當期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經(jīng)申報的增值稅申報表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進項抵扣勾選統(tǒng)計確認了。
您好,對不起,我們可以撤銷的,還沒完成申報 如果當期增值稅尚未完成申報。那么進項抵扣勾選統(tǒng)計確認后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務局要求我們季度 月度的增值稅都要申報掉 我只報了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,