你好,和你的房屋一塊做在建工程里面的,以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

本人公司做企業(yè)服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有預(yù)付卡代理銷售。從商超百貨購買1萬預(yù)付卡,有給我開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。同時別的公司公對公打款跟我公司購買1萬預(yù)付卡的話,別的公司也要我給開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。進來成本發(fā)票是1萬,開給客戶也是1萬。那要怎么做賬?怎么納稅?請專業(yè)的老師指點,謝謝
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設(shè)備設(shè)施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費用,這2大塊費用當(dāng)初老板跟對方談的時候為了價格便宜點,所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
老師我預(yù)付了裝修用鋼材50萬,已經(jīng)裝修完工營業(yè)一年了但是我還欠他20萬,發(fā)票也沒給我開回來,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我進固定資產(chǎn)原值,因為我已經(jīng)投入使用了,讓我增加房產(chǎn)稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,和分錄
甲市某公司為增值稅一般納稅人,2021年5月主要經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)整體出售一幢位于乙市的酒店,不含稅總價款為16500萬元。 (2)該公司轉(zhuǎn)讓時無法取得該酒店的評估價格,扣除項目金額按照發(fā)票所載金額確定(暫不考慮印花稅)。 (3)該酒店于2018年8月購進用于經(jīng)營,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額11000萬元;在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時,繳納契稅330萬元,取得契稅完稅憑證;其他準予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”為18.29萬元;轉(zhuǎn)讓前累計發(fā)生貸款利息支出1058.75萬元、裝修支出1000萬元。 土地增值稅怎么算。
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務(wù)往來 只是用公司注冊了一個商標,每個月是不是0申報就行
老師請問納稅信用等級評價是系統(tǒng)自動評分,還是專管員評分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
房屋購買過來后需要裝修后才能經(jīng)營,購買房屋的費用先計入在建工程嗎?
是的,對的,是這么做的。