你好,和你的房屋一塊做在建工程里面的,以后轉固定資產(chǎn)。
本人公司做企業(yè)服務公司,經(jīng)營范圍有預付卡代理銷售。從商超百貨購買1萬預付卡,有給我開1萬預付卡銷售不征稅發(fā)票。同時別的公司公對公打款跟我公司購買1萬預付卡的話,別的公司也要我給開1萬預付卡銷售不征稅發(fā)票。進來成本發(fā)票是1萬,開給客戶也是1萬。那要怎么做賬?怎么納稅?請專業(yè)的老師指點,謝謝
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設備設施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費用,這2大塊費用當初老板跟對方談的時候為了價格便宜點,所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
老師我預付了裝修用鋼材50萬,已經(jīng)裝修完工營業(yè)一年了但是我還欠他20萬,發(fā)票也沒給我開回來,現(xiàn)在稅務局要求我進固定資產(chǎn)原值,因為我已經(jīng)投入使用了,讓我增加房產(chǎn)稅,我應該怎么做賬務處理,和分錄
甲市某公司為增值稅一般納稅人,2021年5月主要經(jīng)營業(yè)務如下: (1)整體出售一幢位于乙市的酒店,不含稅總價款為16500萬元。 (2)該公司轉讓時無法取得該酒店的評估價格,扣除項目金額按照發(fā)票所載金額確定(暫不考慮印花稅)。 (3)該酒店于2018年8月購進用于經(jīng)營,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額11000萬元;在辦理產(chǎn)權過戶時,繳納契稅330萬元,取得契稅完稅憑證;其他準予扣除的“與轉讓房地產(chǎn)有關的稅金”為18.29萬元;轉讓前累計發(fā)生貸款利息支出1058.75萬元、裝修支出1000萬元。 土地增值稅怎么算。
老師對方公司買我的貨不要票,我們加幾個稅點才不會虧呢
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?
預提差旅費,貸方用什么科目呢?
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師,我們是被掛靠單位,去年甲方有一百來個走的農(nóng)民工賬戶,但是掛靠單位一直沒有給我們提供工資表,我們現(xiàn)在要怎么操作才能把甲方去年這一百來個平掉。
老師:我想問一下,出囗貨物走陸運在國內(nèi)關口交貨,國內(nèi)運費由發(fā)貨人承擔,境外運費由境外收貨人承擔,那成交方式算是FOB嗎?單證收齊需要國內(nèi)運費發(fā)票嗎
老師,老板出差買了很多東西,國外的票,如何甄別類型的票什么能報銷,按即期匯率報,之后需要調(diào)整嗎,可以舉例子給我解答一下嗎,求分錄
老師,購買社保的人數(shù)是跟個稅申報匹配的嗎?
老師有沒有做內(nèi)賬表格的表格
老師,怎么審核合同啊
房屋購買過來后需要裝修后才能經(jīng)營,購買房屋的費用先計入在建工程嗎?
是的,對的,是這么做的。