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老師,公司第一次退稅,已經(jīng)申報退稅,稅局已經(jīng)下戶,賬上進項余額2萬,申報系統(tǒng)里沒有,接下來要怎么操作

2024-04-17 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 22:20

您好,逐月梳理賬與納稅申報表差異

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快賬用戶5879 追問 2024-04-17 22:34

這樣可以退稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:36

你好,看到底是哪個有錯誤

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快賬用戶5879 追問 2024-04-18 07:38

我是想問接下來的退稅流程

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齊紅老師 解答 2024-04-18 08:07

先確認賬實相符,差異進行調(diào)賬調(diào)整后有留抵就直接在電子稅務局申請

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您好,逐月梳理賬與納稅申報表差異
2024-04-17
你好? 退出來的話 。 你之前多繳納了 只是單純的多繳納;? 你會在應交稅費欄次去體現(xiàn)的??
2021-08-11
同學你好 這個開紅字發(fā)票就行了
2021-12-24
你好!這個你可以寫加大原材料,擴招人員購買機器什么的
2022-04-19
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費、應交增值稅進項。
2022-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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