你好寫分錄時社保不用分開,寫一個總數(shù)就行。

老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險。 我借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-保險,借應(yīng)付職工薪酬-保險,貸銀行存款。這個資產(chǎn)負債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險貸銀行存款,資產(chǎn)就比負債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸保險,公積金,銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費用,這樣我管理費用就多了呀?而且,我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險了。
老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險。 我借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-保險,借應(yīng)付職工薪酬-保險,貸銀行存款。這個資產(chǎn)負債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險貸銀行存款,資產(chǎn)就比負債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸保險,公積金,銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費用,這樣我管理費用就多了呀?而且,我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險了。
看下這個對不對(3)本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計20萬元,公司代扣代繳個人社會保險費2萬元,公司承擔(dān)社會保險費3萬元,款項以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請編寫計提工資、計提社會保險費、發(fā)放工資繳納社會保險費賬務(wù)處理 答案: 計提工資: 借:管理費用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計提社保: 借:管理費用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 25萬
看下這個對不對,是不是少付了兩萬,工資也不平,本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計20萬元,公司代扣代繳個人社會保險費2萬元,公司承擔(dān)社會保險費3萬元,款項以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請編寫計提工資、計提社會保險費、發(fā)放工資繳納社會保險費賬務(wù)處理 答案: 計提工資: 借:管理費用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計提社保: 借:管理費用 3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 2萬 貸:其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 發(fā)放工資繳納社保: ?借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 23萬
單位發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 貸:財政撥款 單位收到銀行代扣保險:借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 繳納醫(yī)保時:借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 貸:銀行存款 賬上不平,應(yīng)付職工薪酬洗臉保險在借方,我是少了那個步驟嗎?是還需要計提一次嗎?
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
原來都是簡單的工資表單位沒交過五險,只繳納過養(yǎng)老保險,這個公司交的保險很全,也沒做過這種業(yè)務(wù),工資表不知道應(yīng)該怎么去寫。老師你那有模板嗎
老師不用分醫(yī)療保險,失業(yè)保險,工傷保險各繳納了多少錢?后期沒有一個專門的統(tǒng)計數(shù)據(jù),需要用嗎。列一個總的社會保險費就行是嗎
分開和不分開都沒有錯結(jié)果對都行。
我們平時習(xí)慣做,咱不分開就直接寫單位社保多少?
怕后期有一個分項目做個統(tǒng)計,想著含在一起以后填某些報表的時候分不開,就是年終報表或者是匯算清繳的時候
那您不用糾結(jié),那您直接分開就行了。