借周轉(zhuǎn)材料貸、管理費用、福利費。
老師:你好!請問公司食堂伙食費是月結(jié)的,上月做賬的時候借:管理費用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現(xiàn)金支付伙食費借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對外招租各窗口,每月我們集中讓供應(yīng)商供貨,到月底學(xué)校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應(yīng)商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領(lǐng)我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領(lǐng)原材料領(lǐng)料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應(yīng)原材料這個入庫,領(lǐng)用、庫存及原材料的利潤。
公司是高校食堂的(我們公司擁有經(jīng)營權(quán),對外招租各窗口,每月我們集中讓供應(yīng)商供貨,到月底學(xué)校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應(yīng)商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領(lǐng)我們的原材料,剩下的錢在轉(zhuǎn)給窗口),各窗口領(lǐng)原材料領(lǐng)料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應(yīng)原材料這個入庫,領(lǐng)用、庫存及原材料的利潤。(像原材料中間利潤部分我們是不會給窗口開發(fā)票的)
老師,餐廳員工購買的食材。出入庫及走應(yīng)付職工薪酬這個科目如何走。我現(xiàn)在分錄:入庫借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估出庫 借:管理費用 貸:原材料 老師我想用應(yīng)付職工薪酬薪酬科目,得用在哪里,還有我做的分錄有問題嗎?我公司現(xiàn)在是以餐廳作為一個會計單位來核算的
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬? 還是應(yīng)付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
老師,水廠銷售自來水和純凈水,稅率多少?
用專利增資,該如何操作
代賬公司代辦營業(yè)執(zhí)照,社保開戶,開發(fā)票開什么名稱
老師,員工的獎金需要交工會籌備金么?
老師,我銷售給對方木耳大棚后,又為木耳大棚做加固,收到加固的費用,這個加固費用,我是進收入嗎,還是計入其他科目里啊
受益所有人信息備案校驗豁免主體怎么填報
咨詢下 一般納稅人 可以開普票嗎?
老師,員工獎金需不需要通過應(yīng)付職工薪酬來核算,還是直接算作期間費用
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
老師,問下,付了定金,但是一直沒提貨,是不是表示這批貨就是算公司收入了
借,原材料 貸,管理費用-福利費 這樣可以?
是的對的,是這么做的