同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)一下
營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù)和技術(shù)推廣,可以開(kāi)具推廣服務(wù)類(lèi)發(fā)票嗎
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)铱梢蚤_(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、轉(zhuǎn)讓推廣開(kāi)票時(shí)可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
這個(gè)合同開(kāi)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)可以嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù),那么開(kāi)票可以開(kāi)具稅收分類(lèi)編碼研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)么,就是有專(zhuān)業(yè)2個(gè)字
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不好意思,忘記發(fā)了,
同學(xué),你好 不可以的
為什么?這個(gè)從哪里判斷的,
同學(xué),你好 經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)