您好,不需要的,有增值稅實際抵減才填附4表。因為這是(稅額抵減情況表)
老師,建筑企業(yè)預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,我這個月外地預繳了增值稅,公司進項大于銷項,不需要繳納增值稅,我這樣填寫附表四正確嗎?填寫了附表四以后,數據沒有跳轉到主表怎么回事?
增值稅有異地預繳,申報的時候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進項不夠抵扣,異地預繳的時候各種附加稅都已經繳納。
#提問#老師 我想問下房地產預售階段,預繳增值稅因為資金緊張沒有預繳,那增值稅申報表附表四本期發(fā)生額還填需要預繳的數嗎?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學習學習,37張表吧。學堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們取得了進賬。都有什么稅務風險麻煩詳細給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會,這幾天我應該先學什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請問員工一下發(fā)3個月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個稅,這樣一次發(fā)要扣個稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈金額全部計入了“資本公積”賬戶核算】。會計處理錯誤。想知道,一般什么時候可以計入資本公積這個科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務可以嗎?
老師,會計學堂APP,在哪里進入學注會的視頻?
超級感謝老師這么早回復?。。±蠋熌次沂沁@么填的!還是壓根就不需要填?
老師您看這是過了兩個月,產生了增值稅我有填的表!
早上好,圖1是沒有抵減,圖2是抵減了,咱這個預繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。
老師我的意思是,我這樣操作對嗎?
上面圖片是7月份發(fā)生時填的,下面是9月份實際抵減時填寫的!請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎?
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒抵減,圖2是本期沒發(fā)生,抵了上期的,如果沒有1就沒有上期余額。 最上面問題您說沒有預繳就是沒有發(fā)生可抵減事項,那圖1不填 ,我們有預預繳了要填的
唉!老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預繳!我也不知道從哪里查錯誤,您看我所屬期3月報表顯示多交了!
我蒙了,以為預繳那里填錯了,您也說了沒有錯!為什么報表32行顯示-1339.45
您好,上圖32行表示3月我們的預繳還沒有抵,這個在下次抵。
關鍵是本年沒有預繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒錯就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺得有錯,要去稅務大廳改
老師我主要是看32行每個月!別的我也沒有看過,就本月沒有產生稅款空申報,有個老師說報表我多交稅了!
的確之前稅務局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,
您好,每次繳稅時24行確認沒有多繳么,咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45
老師您看已經抵減了啊!
您好,本月我們繳了28132.74元,這個確實減了1339.45,我看這個沒有問題嘛
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊
您好,這個增值稅申報表跟我們賬的數據是一樣,就沒錯,現(xiàn)在有差異么,賬上應交稅金-應交增值稅 還有余額嗎
和賬上沒有差異,我也沒有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對,我們只看24行交的稅