您好 請問單位是免增值稅企業(yè)嗎?還是說季度銷售額不超過30萬 免征增值稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上月第一次開了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報表第10行填了35020.47,小微企業(yè)免稅額是350.2,我申報通不過
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時候開了一張普通發(fā)票,季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳,那么之前計提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
我是一般納稅人,玩十月份開了一張增值稅電子普通發(fā)票,然后我有作廢了,我重新開了一張增值稅電子普通發(fā)票,那我這個月怎么報增值稅
老師,小規(guī)模開一張普通發(fā)票,免稅怎么填增值稅報表,謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,第一季度開票未超30萬,全部普票,有一張發(fā)票開的免稅的,這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報表的哪行呢
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
就是開的發(fā)票,稅率那一欄寫的免稅
還有企業(yè)可以免增值稅嗎?這個我沒聽過呢,應(yīng)該是季度不超過30萬免增值稅吧,我只知道這個政策
那您開具的發(fā)票就不應(yīng)該稅率欄次是免稅啊 有免增值稅的企業(yè) 免增值稅的企業(yè)才開具發(fā)票的時候 稅率欄次填免稅
啊,這個我也不知道,怎么知道企業(yè)是免增值稅的企業(yè)???
比如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 就可以 看自己單位從事的行業(yè)
我們是軟件開發(fā)行業(yè),那我這個票開出去了,怎么辦啊
那也只好現(xiàn)在先申報 填申報表主表9跟10欄 然后本季度紅沖 再開1%征收率發(fā)票