你好,報(bào)表上顯示多繳稅款了
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個意思
投保人個被保險人故意制造保險事故。保險訂立2年以上的,保險人退不退現(xiàn)金價值??
計(jì)算第一個養(yǎng)老保險計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
什么原因多繳納了呢
老師辛苦幫我看看,這是上月的數(shù)據(jù)
你好,25行是你應(yīng)交的稅費(fèi),你繳了27行的數(shù),具體原因看不出來,你得查查你的報(bào)表,有沒有更正申報(bào)之類的,不過現(xiàn)在多繳可以直接申請退稅,也不要緊
是的老師我有更正申報(bào)!還是不明白!我也沒有多繳稅啊!
你好,那你檢查一下你填報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和減免稅額有沒有問題,再和你的賬務(wù)處理核對一下看看
老師我找到原因了,23年7月份有筆預(yù)繳增值稅1339?45 請問24年5.6月份有產(chǎn)生稅款時再填附表抵減可以嗎?
你好,增值稅不能直接抵減,要填退稅申請表,退稅申請有一項(xiàng)可以抵減,但要申請成功后才可以抵
這是23年異地施工預(yù)繳的增值稅!附表幾來著可以填上抵減!我想問的是跨年了還可以嗎?
這張附表第3行 就行!我就不確定跨年了還可以嗎?
你好,那你填報(bào)試試,跨年沒有關(guān)系的