你好,預(yù)收賬款你是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S茫咒浽趺醋??
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會計分錄怎么記?
這道題三個問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
沒出現(xiàn)負(fù)數(shù),只是想把他調(diào)到應(yīng)收
你好,可以的,但是不能保證沒有問題。
會有什么問題呢
你好,你的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,你資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額不對。
怎么不對呢,加起來余額不是一樣的嗎
假設(shè)預(yù)收賬款提前收了人家200萬,那你的資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有這個金額他對嗎。
給稅務(wù)局看的時候,他沒有顯示這個預(yù)收賬款。
老師意思是應(yīng)收賬款在借方的就在應(yīng)收,如果在貸方就要計入預(yù)收嗎,不想用預(yù)收只用應(yīng)收賬款科目核算是不可以的嗎
可以的重分類就行。
就打比方,年初資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款余額100萬。預(yù)收賬款30萬。我能讓預(yù)收賬款為0,應(yīng)收計為70萬嗎?
可以的,做不了,根據(jù)準(zhǔn)則不可以。
老師能說的明白些嗎
你好,根據(jù)準(zhǔn)則的要求做不到這種。
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款不是一個企業(yè)的,對沖不了。
老師我意思是把這個公司設(shè)到應(yīng)收科目里呢。比如應(yīng)收賬款里A公司借方100萬,B公司借方50萬,C公司原來在預(yù)收貸方30萬,我想把C公司也放到應(yīng)收科目里,不設(shè)預(yù)收科目了,把C公司這30萬轉(zhuǎn)為應(yīng)收,讓預(yù)收賬款余額為0,這是不允許的嗎?
你好,你可以不設(shè)置預(yù)收賬款,你賬上都做應(yīng)收賬款就行。但是,你應(yīng)收賬款貸貸方有余額,你需要設(shè)放到預(yù)收賬款里面去。資產(chǎn)負(fù)債表在預(yù)收賬款里面體現(xiàn)。
好的老師,就是這樣調(diào)了后資產(chǎn)負(fù)債率幾乎沒有,因?yàn)樨?fù)債幾乎為0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是實(shí)際的業(yè)務(wù),你不管怎么調(diào)整,只要是調(diào)整正確的,他就沒有問題,沒有風(fēng)險,你們也不怕查。如果是虛增的就有風(fēng)險。