這種情況需要更正。到2023年去更正
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請(qǐng)問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師好,小規(guī)模納稅人,四季度開具4.26萬稅率為1%的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問四季度納稅申報(bào)表要怎樣填寫
老師 本季度小規(guī)模納稅人有開具紅字發(fā)票 是2023年免稅的票 納稅申報(bào)表改怎樣填寫呢
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
去年開錯(cuò)了 今年重新開具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份開錯(cuò)了發(fā)票,今年開了紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的也是免稅,那小規(guī)模納稅人,你要更正到上一年九月份所屬期那一期去紅沖掉
不是太懂 我去年九月開錯(cuò)了 今年不是開具了紅字發(fā)票嗎 為什么要更正申報(bào)去年的報(bào)表
你放在今年更正的話,有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)的,你自己沒辦法填寫
需要去稅務(wù)大廳處理
第二種處理方式就是去更正往期的申報(bào)表
那意思是目前沒有負(fù)數(shù)就不需要更正申報(bào)的意思嗎?
是的,你填完之后,你這個(gè)申報(bào)表上沒有負(fù)數(shù),你就不需要
假如有負(fù)數(shù)的話, 那就需要每月逐月更正申報(bào)的意思嗎?
有負(fù)數(shù)值體現(xiàn)。你們這個(gè)開具紅字發(fā)票的當(dāng)期
因?yàn)槟壳笆羌径壬陥?bào), 比如 小規(guī)模納稅免稅申報(bào)取數(shù)就填寫的是加加減減后的數(shù)額。 就不需要納稅申報(bào)了對(duì)嗎?
免稅填在免稅的范圍,如果你們當(dāng)季度銷售額沒有超過30早,就跟當(dāng)期的稅收入填在一起就