4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000

個(gè)人給我們代開了13500元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)人所得稅我需要扣對(duì)方多少錢呢?
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
個(gè)人開回來(lái)64002的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我要代扣代繳多少個(gè)稅呀
老師,我們是個(gè)人承包我們的工程,個(gè)人去稅務(wù)局代開人工費(fèi),是不是我們代扣代繳個(gè)人所得稅。我們代扣代繳多少?稅率是這個(gè)表嗎?個(gè)人給我們代開40萬(wàn)的人工費(fèi)
比如,公司付10萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,他開勞務(wù)票給公司,那他個(gè)人所得稅是多少,怎么計(jì)算的?是公司代扣嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


老師 我們是大棚安裝服務(wù)公司 我們的收入開安裝服務(wù) 成本是不是只有人工 我工地人工不少呢 我是做工資合適 還是打勞務(wù)費(fèi)合適呢?
按工資申報(bào)就得申報(bào)工資個(gè)稅,按勞務(wù)申報(bào)就得取得發(fā)票
如果勞務(wù)公司呢 注冊(cè)勞務(wù)公司都需要什么資質(zhì)?這樣我們開勞務(wù)服務(wù),我們的成本是不是還是工資或者還是勞務(wù)費(fèi) 是一樣的
是的,都是一樣的操作方式
那老師像我們這樣有沒有其他方法 可以操作的
沒有其他的方式可以操作的